2541 találat a(z) számla cimkére

Panzió számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem panzió beruházásba kezdett. Mivel tevékenységi köre alapján pénztárgépre kötelezett (5510 TEÁOR), ezért a következő kérdésem lenne. Elég-e a szállóvendégeknek a nyugtaadás, amit a pénztárgépből ad majd, vagy számlát is kell-e mellékelni? Az idegenforgalmi adó miatt vagyok gondban, hogy feltételezem, hogy azt is be kell ütni, de számla nélkül nehézkes lenne annak nyomon követése, hogy ténylegesen hány fő után lett fizetve, hogy utána arról adatot szolgáltassunk az önkormányzatnak. Kérdés tehát az, hogy elég csak nyugta, vagy számlát is kell írnia az adózónak? Köszönettel várom válaszát.

Utazásszervezés-közvetítés jutalék számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi probléma megoldásában kérem a segítségét! Utazásszervező iroda milyen teljesítési dátummal fogadhat be jutalék számlát a közvetítő irodától? A teljesítési dátum az utas visszaérkezésének, vagy a hátralék kifizetésének a dátuma? Mi lehet a kiállítás dátuma? Problémás-e az áfa-bevallás kapcsán, ha például a számlát januárban állítja ki és júliusi teljesítést ír rá? Ebben az esetben a részvételi díj hátraléka júniusban kerül átutalásra az utazásszervező felé, csak a jutalék összege marad a közvetítőnél. A közvetítő a júliusi bevallásába fogja beállítani a fizetendő áfát. Helyes így, vagy a számlát júniusban, a hátralék kifizetésekor kell kiállítani júniusi teljesítéssel? Mi a helyzet, ha a közöttük lévő szerződésben az alábbiakról állapodtak meg: Szerződés kivonat: 3.2. …….Utazásközvetítő a pénzügyi elszámoláson feltüntetett jutalékról a foglalás visszaigazolását követő 3 napon belül jutalékszámlát állít ki, melyet eljuttat Utazásszervezőnek……. 4.1. Utazásközvetítőt az Utazásszervező számára közvetített, megvalósult utazási szolgáltatások után ügynöki jutalék illeti meg. ……… A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben az utazási szerződés létrejött és az utazásszervező teljesítette azt, vagy teljesítenie kellett volna. Segítségét köszönöm!

Családi gazdaság "elkésett" számlája Kérdés

Családi gazdaság 2016-ban átutalta egy beérkező számlája ellenértékét (2016-os teljesítés). A számla azonban csak késedelmesen érkezett hozzá, így a számla költségkénti elszámolása, valamint a levonható áfa nem lett könyvelve. Kérdés: a számlában feltüntetett áfatartalmat a soron következő 2017. I. negyedéves áfa-bevallásba behelyezheti-e, illetve a nettó összeget költségként érvényesítheti-e 2017-ben? Válaszukat előre is megköszönve: Timi

Számla javítása – közvetített szolgáltatás feltüntetése Kérdés

Tisztelt Hunyadné Szűts Veronika! Köszönöm válaszát! Azt kérdezném még, hogy megoldható-e vevőnként 1 db "Számlával egy tekintet alá eső okirat" kiállításával több számla helyesbítése? Köszönettel

Személygépkocsi-értékesités Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk nyílt végű pénzügyi lízinggel vásárolt személygépkocsit, melyet a lízingszerződés lejárta előtt értékesíteni kíván egy másik társaságnak, amely szintén zárt végű lízinggel vásárolja azt meg. A fennmaradó lízingdíjat, maradványértéket természetesen kiegyenlítettük. A személygépkocsi-számlát egy másik lízingbe adó bank részére kell kiállítanunk, amelytől zárt végű lízingszerződéssel vásárolja meg az új társaság a gépkocsit. Kérdésem az lenne, hogy a részünkről kibocsátandó számlát áfásan kell-e kiállítani? A havonta részünkre kiállított lízingdíjszámlák áfáját 90 százalékban levonásba helyeztük. Köszönettel: Böröndiné

Webes értékesítés Kérdés

Kereskedelmi kft. webfelületen meghirdetett új termékekkel is szeretne foglalkozni. Ezeket a vevők e-mail útján rendelhetnék meg. Tevékenységi körünkben szerepel a 4791 TEÁOR. A webes felületet másutt főállású ismerős (továbbiakban: „A”) otthonában, szabadidejében kezelné, ő rendelné meg cégünk nevében a termékeket, kiállítaná a vevőszámlákat, és elkészítené a csomagokat. Az átadás és a készpénzes fizetés viszont a boltunkban történne (ahol ezek a termékek kereslettől függően később a polcra is kikerülhetnek). Kell-e bejelentés a jegyzőnek, ha igen, melyik címre? Ha a bevételt beütjük a pénztárgépbe, kötelező-e számlát írni, és kötelező-e rajta a magánszemély vevő adószámát feltüntetni? „A” jutalékot kapna. Elég a megbízási szerződés, vagy munkaszerződést kell kötni vele?

Magánorvosi számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni Önöktől, mert a cég tulajdonosát nem tudom meggyőzni arról, hogy egy gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat nem a cég működése érdekében felmerülő költség. Mi ugyanis egy egészségügyi papír, orvosi papírlepedő, tisztítószer nagykereskedelmi cég vagyunk, aminek semmi köze sincs a gasztroenterológiához. Az a baj, hogy pl. a Kelen Kórház Kft. simán kiállít egy számlát a cég nevére, mert az orvos és asszisztens egybehangzóan állítja, hogy ezt bizony el lehet számolni a zrt. működési költségei között. Valamit biztos elfelejtettem megtanulni, illetve sem az Szja sem a Tao. törvényben nem találtam az elismert költségek között egyéb orvosi ellátás címén elszámolható költséget. Kérem segítsenek, mert már egy éve ezzel nyaggat, jár diabetológushoz is, mert cukorbeteg, onnan is hozni akar természetesen magánrendelésről számlát. Van a cégnek szerződött orvosa, de az neki nem megfelelő, oda nem megy el. Várom válaszukat, melyet előre is köszönök. Tisztelettel: Anderlik István Gyuláné

Áfa – szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye Kérdés

T. Cím! A Palatinus strandon egy nem adóalany orosz állampolgár kibérel egy nyugágyat. A szolgáltatás nyújtója milyen számlát állít ki, és hol van a teljesítés helye? Köszönöm!

Készpénzfizetési korlát Kérdés

Tisztelt Szakértő! Két pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó közötti szerződésről van szó. Egyéni vállalkozó kft. részére zöldborsó-gyomlálást végez. A vállalkozói díjat naponta kéri, készpénzben. Júniusban két számlája volt 800 ezer forint értékben, két napon végzett munkát. Júliusban is két számlája volt, akkor is két napot dolgozott, 900 ezer forint értékben. A készpénzfizetési korlátról szóló jogszabály alapján össze kell-e adni a számlák összegét, vagy csak havonta kell nézni? Köszönettel: Nagyné Erika

Elektronikus adatszolgáltatás a számlázó programos számlákról – módosult hatálybalépés Cikk

2018. július 1-jére módosult a tételes belföldi összesítő jelentéssel és a számlázó programmal kibocsátott számlákról való elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos változások hatályba lépésének időpontja.

Áfa összesítő jelentés 100 ezer forintos határ Kérdés

Tisztelt Szakértő! Úgy tudom, 2017. július 1-jétől a 100 ezer forint áfát tartalmazó költségszámlákat szerepeltetni kell az áfa-bevallás összesítő jelentés lapján bevallási időszakra beszállítónként összevonva. Az a kérdésem, hogy ez csak kézzel írott számlákra vonatkozik, vagy az elektronikusan előállítottakra is? Mi a számla befogadói vagyunk. Köszönöm válaszát!

Pénztárgép Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő lenne: Egy kft. kalandparkot üzemeltet a város külső peremén. Pénztárgépet használnának, viszont többször ingadozik az internetszolgáltatás, ami jelentősen nehezíti a pénztárgép működését. Mi lehet ebben az esetben a megoldás? Nyugtát kaphatnak a park látogatói? Válaszát előre is nagyon köszönöm.

Láncügylet áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk belföldi vállalkozás, csak belföldön rendelkezik székhellyel, telephellyel. Társaságunk (A vállalkozás) áfafizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján teljesíti. Rendelkezünk közösségi adószámmal, illetve a cseh (B vállalkozás) partner is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal. Társaságunk Csehországba (B vállalkozás) értékesít terméket adóalany részére, mely terméket a cseh partner továbbértékesít Magyarországi adóalany (C vállalkozás) belföldi társaságnak. A terméket társaságunk (A vállalkozás) fuvaroztatja saját, belföldi telephelyéről a 'C' vállalkozás belföldi telephelyére. Vagyis a termék ténylegesen nem hagyja el Magyarország területét. Kérdésem, hogy társaságunknak (A vállalkozás) a termékértékesítéséről a cseh adóalany (B vállalkozás) felé egyenes adós (27% áfa) vagy adómentes számlát kell kibocsátani? Válaszukat előre is köszönöm!

Telefon, járulékok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy kft., ahol a dolgozóknak telefont adnak. A telefon költségeit a munkáltató átvállalja. A számla internetet is fog tartalmazni. Ez esetben a munkáltatót milyen járulékok terhelik, illetve az áfát milyen arányban lehet levonni, vagy egyáltalán le lehet-e vonni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: T.Mária

Utánvét Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem utánvéttel vásárolt alkatrészeket, de sajnos a futárszolgálattól kapott papírt, amin a kifizetés tényét igazolni tudja, elveszett. A tétel, amit az ügyfelemtől követelnek, 2016. évi. Érdeklődni szeretnék, hogy az utánvétes számla nem úgy müködik mint a készpénzes számla, hogy az utánvét után már nem lehet reklamálni, főleg fél évre, hogy nem kapta meg a pénzt? Köszönettel: Anita

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink