2768 találat a(z) számlázás cimkére

Számla kiállítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Számlázással kapcsolatos a kérdése. Növénytermesztéssel foglalkozunk, és mezőgazdasági szolgáltatásokat is végzünk (szántás, aratás, növényvédelem, stb.) A mezőgazdasági szolgáltatási számláknál kötelező munkaműveletenként feltüntetni a gázolaj-felhasználást, annak egységárát, valamint értékét (a gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséhez szükséges). Legtöbb számlázó program ezt nem tudja kezelni. Kötelező a számlán feltüntetni a gázolaj-felhasználást – vagy esetleg a számla mellékletét képező – külön elszámolás mellett is megtehetjük ezt? A számla kötelező tartalmi elemeinél ezt nem lehet megtalálni, de a NAV viszont ezt megköveteli. Eddig a programozónk eleget tett a vámosok által megkövetelt feltüntetésnek, de az új (2016-os) számlázás sem említ erről semmit?! Szeretném a véleményüket ezzel kapcsolatban kikérni: Tisztelettel: Erősné

Távoktatás Kérdés

Belföldi adóalany skype-on történő (táv) oktatást végez egy EU-adóalany számára. Helyesen jár el, ha áfa területi hatályán kívüliként számlázza ki, tehát áfamentesen? Köszönöm!

Katás egyéni vállalkozó alanyi mentes státusz túllépése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó a kata szabályai szerint is túllépi a 6 millió forintos értékhatárt, így 40 százalékos adófizetési kötelezettsége lesz a 6 millió forint felett befolyt összeg után, viszont várhatóan a 2015. évi teljesítési időpontra kiállítandó számlái meg fogják haladni az alanyi mentes 6 milliós értékhatárt, ezen számla kiegyenlítése 2016. januárban lesz. Az értékhatár túllépése miatt be kell jelentkeznie áfakörbe, a túllépés első számláján már fel kell számítani az előzetesen felszámított adót. Milyen adószámot kell feltüntetnie a számlán, a bevallási gyakorisága havi lesz, valamint az áfatörvény 61. § (3) bekezdése alapján – mivel pénzforgalmi nyilvántartást vezet – a befizetési és bevallási kötelezettsége e bekezdés alapján történik? Segítségét köszönöm.

Magyarországra bejelentkezett cég számlájának áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szlovák cégtől kaptunk számlát, amely magyar adószámmal rendelkezik. A számla egy számítástechnikai berendezésről szólt. A számlán a szlovák cég magyar adószáma szerepel, a külföldi nem. A terméket Magyarországra szállították. A számlán azonban áfa nem szerepel. Ez így helyes? Az áfabevallásban hogy kell szerepeltetnünk? Válaszát előre is köszönöm!

Teljesítés időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérnénk a segítségét. Egy iskola a közétkeztetését külsős céggel oldja meg, nincs saját konyhája. Az étkeztetéssel foglalkozó cég a tényleges adagszámokat mindig a következő hónapban számlázza ki, a teljesítés időpontjának az előző hónap utolsó napját megadva. Kérdésünk, hogy 2016-tól a teljesítés időpontja a fizetési határidő lesz, vagy az elszámolási időszak utolsó napja marad? Segítségét előre is köszönjük!

Nincs érvényes közösségi adószám Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem szolgáltatást nyújtott egy svéd cégnek. A cég megadta a közösségi adószámát, az ügyfelem azt leellenőrizte, hogy a formátuma jó-e, és kiállította a számlát. A partner ki is fizette. Viszont a VIES oldalán a közösségi adószám érvénytelennek tűnik. A partner nem igazán együttműködő, ragaszkodik hozzá, hogy márpedig neki ez a közösségi adószáma. Mit kell tenni ilyenkor? Áfásan kellene számlázni neki?

Romániai marketingszámla az áfában Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar kft. megbíz egy román céget logótervezéssel. A számlaát euróban, nulla áfával állítja ki. A magyar céget terheli-e áfa, és hogyan szerepeltetendő az áfabevallásban? Köszönöm válaszát.

Játékgépek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó könyvelésével szeretnék pár kérdést feltenni. Egyéni vállalkozó a saját tulajdonában (tárgyi eszközei között szerepel) lévő csocsógépét, amely 100 forintos érmével működik, szeretné üzembe helyezni.(eddig nem használták). Kérdéseim a következők lennének: 1. Van-e valamilyen teendőnk bármilyen hivatal felé (bejelentés, üzembehelyezés stb.)? 2. Amikor kiürítik a pénztartályt, milyen elszámolást kell készíteni? A pénzösszeget be kell ütni a pénztárgépbe? Ha igen, külön regisztert kell nyitni neki? 3. Ha valakitől, akinek engedélye van rá, darts játékgépet bérel, ami szintén pénzbedobós, ott milyen szerződést és elszámolást kell egymással kötni? 3. Reggel a pénztárgép nyitásánál a váltópénzt be kell ütni? Ha igen, külön regiszteren? És záráskor mi a teendő, vissza kell venni? A vállalkozó szeretné az egyik helyiségét bérbeadni úgynevezett terembérlet-szolgáltatást nyújtani. Ezt be kell jelenteni új tevékenységi körként (jelenleg gazdasági épület bérbeadása van a NAV-os törzsadatban. Ez jó, vagy újat kell bejelenteni? Ha számlát szeretne kiállítani, áfásat vagy nem áfásat kell készíteni? Elmondása szerint jelenleg áfakörben van a bérbeadás tekintetében, de szeretne áfamentesen számlázni, hogyan lehet ezt megváltoztatni?

Szolgáltatás áfája Kérdés

Az alábbi problémával kapcsolatban szeretném a segítségüket kérni. Adott egy magyar kft., amely egy közösségi adószámmal nem rendelkező szlovák cég megbízásából konferenciákra résztvevőket toboroz. A konferenciák tényleges helyszíne Spanyolországban van (ez utólag derült ki). A magyar cég a szlováknak számláz, és a szlovák számlázza tovább a spanyoloknak. Kérdésem, hogy a magyar cég a szlovák felé áfásan vagy mentesen számláz? Vagy itt jön a képbe az áfatörvény 42. §-a? És a spanyol fél adózik? Köszönöm a segítséget.

Közösségen belüli jutalék számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk egy lengyel, EU-s adószámmal rendelkező vállalkozástól magyar vállalkozásnak terméket közvetített, amiért jutalékot kap a lengyel vállalkozástól. (A közvetített terméket a lengyel cégtől közvetlenül a magyar céghez számllítják, és a részére számlázzák.) A kérdésem az lenne, hogy a jutalékszámlát az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján áfamentesen kell-e kiállítanom? Válaszát előre is köszönöm.

Számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az áfatörvénnyel kapcsolatos. Egyik cégemnél a teljesítés helye belföldi cég, számlázási cím EU-tagállam (Németország), és ebben az eseben – mivel a termék nem hagyja el az országhatárt – áfásan lett kiállítva a vevőszámla, amit az ügyfél megkifogásolt. Kérdésem arra irányul, hogy jól lett kiállítva a vevőszámla? Válaszát előre is köszönöm.

Tehergépkocsi értékesítése magánszemélynek harmadik országba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég értékesítené a tehergépkocsiját, amit tavaly zárt végű pénzügyi lízinggel vásárolt. Az értékesítés egy harmadik országbeli magánszemélynek történne (nincs belföldi illetősége). A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben áfásan kell-e kiszámláznia a tehergépkocsit? Köszönöm válaszát.

Ausztriai munkavállalás számlázása, áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy, ha egy magyar vállalkozó vállal Ausztriában egy alkalommal egy munkát, ami szolgáltatás (építőipari munkán belül villanyszerelés lenne), hogyan kell számláznia és áfát fizetnie, ha magánszemélynek, és hogyan, ha kinti vállalkozásnak számláz? Be kell Ausztriába jelentkeznie áfakörbe, vagy itthon jelenti a munkavégzést, mint közösségi szolgáltatást? A szolgáltatás nettó összege 2-3 millió forint lenne. Válaszát előre is köszönöm.

Ingatlanértékesítés számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. magánszemélynek értékesíti a tulajdonában lévő ingatlant. Az adásvételi szerződés napja: 2015. 12. 10. A vételár megfizetésére vonatkozó megállapodás szerint "a vevő a teljes vételárat az eladó vele szemben fennálló tagi kölcsöntartozásába a mai nappal beszámítja". Tehát 2015. 12. 10-ével a vételár megfizetettnek minősül azáltal, hogy a vevő kft.-vel szemben fennálló tagikölcsön-követelése csökken a vételárnak megfelelő összeggel. Az eladó az ingatlant 2015. 12. 31. napján adja a vevő birtokába és használatába. Kérdésem: milyen dátummal kell kiállítani a számlát? Mi lesz a teljesítés időpontja, a számla kelte? Milyen dátummal kell a kft. könyvei közül kivezetni az ingatlant?

Számla közösségi adóalanytól Kérdés

Tisztelt Szakértő, Egy vállalkozás – amely nem rendelkezik közösségi adószámmal – reklámtollakat vásárolt egy vállalkozástól (National Pen). Az átvett termékeket kísérő számla áfamentesen került kiállításra. Az eladó írországi adószáma feltüntetésre került, de a vevő közösségi adószáma sehol sem szerepel, azt nem is kellett megadni a megrendeléskor. Sőt, a megrendeléskor azt sem lehetett tudni, hogy a terméket ír cég fogja értékesíteni, és honnan történik a termékek leszállítása. A számla semmilyen hivatkozást nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miért adómentes az értékesítés (közösségen belüli), vagy, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Mit tegyen a bt., kérjen utólag közösségi adószámot? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 June
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Együttműködő partnereink