2541 találat a(z) számla cimkére
Építőipari bt. a magánszemély tagnak épít Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az építőipari bt. hogyan, milyen feltételekkel építhet lakóingatlant a magánszemély tagnak? Az építtetők férj és feleség, a feleség a bt. kültagja, a férj pedig a bt. alkalmazottja (nem tag), aki végzi a kőműves munkát. Az ingatlan a magántulajdonukban lesz. Az e-naplóban valahogy ezt rögzíteni szükséges, valamilyen szerződés is kellene hozzá, illetve a számlázás kérdése is felmerül. Milyen szerződés szükséges ehhez, illetve milyen díjazás fogadható el ebben az esetben? Lévén, hogy magát a kőművesmunkát a leendő tulajdonos maga végzi. Válaszukat előre is köszönöm!
Szálláshely-szolgáltatás számlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szálláshely-szolgáltatással foglalkozunk. Apartmant adunk ki. Alanyi mentesek vagyunk és még katások is, egyéni vállalkozói státuszban. Igaz, hogy foglalásaink érkeznek a booking.com, illetve másik cégen keresztül is, de mi úgy állítjuk ki a számláinkat, mintha készpénzzel fizettek volna a vendégeink, az eltávozáskor érvényes MNB árfolyamot használjuk. Önök szerint ez helyes eljárás? Vagy amikor jön előleg vagy SZÉP-kártyával fizetnek, akkor azokról utalásos előlegszámlákat kellene kiállítani? Ebben a formában átláthatatlanná és kezelhetetlenné válna a számlázás. A mostani módszerünkjel viszont teljesen jól kezelhető a dolog. Önöknek mi az álláspontjuk ezt illetően? Másik, hogy mi az a program, amit hamarosan használni szükséges a szálláshely-szolgáltatóknak? Válaszukat előre is köszönöm. Zydka Györgyi
Magánszemély adóazonosítóját fel kell-e tüntetni? Kérdés
Tisztelt Szakértő! Tudomásunk szerint minden cég adószámát fel kell tüntetni a számlán. Kérdésünk: magánszemély vásárlása esetén a címén kívül mit kell feltüntetni a vevőnél? Előre is köszönöm a segítségüket. Minden jót! Kis Krisztina
Pénzforgalmi áfás számla részteljesítése Kérdés
Pénzforgalmi áfás kft. a szállítói számlát, aminek áfája meghaladja a 100 ezer forintot, részletekben egyenlíti ki. Kiegyenlitésenként bevallási időszakonként nem éri el a 100 ezer forint áfát. Áfa bevallás M oldalán mikor kell, illetve kell-e jelenteni?
Több vevő esetén kiállítandó számla Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ügyfelem lakóházakat épít és értékesít. Amikor egy ingatlant házastársak vásárolják meg fele-fele arányban, akkor kettő darab számlát kell kiállítani minden egyes előlegfizetés és a végszámla esetén is? Két vevő nem szerepelhet egy számlán? Nagyon köszönöm!
Bérmunka teljesítési helye közösségi megrendelés esetén Kérdés
Tisztelt Szakértő! Segítségét kérném közösségi bérmunka-szolgáltatásnyújtás témában. Vállalatunk osztrák megrendelő részére teljesít bérmunka szolgáltatást Magyarországon. Az eszközöket és anyagokat a bérmunkában történő összeszereléshez a bérmunka szolgáltatás megrendelője bocsát rendelkezésre, szállít Ausztriából Magyarországra. A bérmunkában történő összeszerelés Magyarországon történik, majd az elkészült félkész- és késztermékek egy része a bérmunka megrendelő részére Ausztriába visszaszállításra kerül másik része Magyarországon marad további feldolgozásra. A kérdésem az lenne, hogy számlázom helyesen a bérmunka-teljesítést ausztriai megbízónk részére? Mivel szolgáltatás, közösségi adóalany részére teljesítve a teljesítés helye a megrendelő telephelye = Ausztria, így attól függetlenül, hogy maga a termék fizikailag nem hagyja el Magyarországot így nem teljesül rá a közösségi áruforgalom a terméken végzett bérmunka szolgáltatást számlázhatom "közösségi szolgáltatásnyújtás" címen és áfa nélkül? Köszönöm előre a válaszát.
Teljesítési hely Kérdés
Tisztelt Szakértő! Belföldi (áfaalany) cég szállításra előkészítő szolgáltatást nyújt amerikai cég partnerének, akinek belföldön nincs telephelye. Jól gondolom, hogy a teljesítés helye ez esetben a partner székhelye? A számlát pedig helyesen úgy állítom ki, hogy áfát nem számítok fel, és megjelölöm rajta, hogy áfatörvény területi hatályán kívüli? Van bármi más esetleg, amit fel kell tüntetnem a számlán? Illetve ilyen esetben mire kell még odafigyelnem? Például igazolás az amerikai cég részéről, miszerint Amerikában adóalany? Segítségét előre is köszönöm!
Számla és Nyugta Kérdés
Tisztelt Szakértő! Helyesen jár-e el az a csak fogászati tevékenységet végző katás bt., amely bevételi nyilvántartást vezet a következő esetekben: Amikor a magánszemélynek nyugtát ad a szolgáltatása igénybe vételéről, a másik, amikor például az Egészségpénztárnak számlát állít ki a szolgáltatásról? Használhatja-e mindkettőt a bevételi nyilvántartásában? Köszönettel
Technikai megszűnés utáni tennivalók Kérdés
Üdvözlöm! Ügyfelemnek kisadózó egyéni vállalkozást nyitottunk. Ügyfélkapura érkezett szakmai képesítés bemutatás a Járási Hivataltól. Nem észlelte, technikai törlés alá helyezték a vállalkozását. A mai napig állitott ki számlát erre az adószámra, ezekkel mi legyen, és egyébként a technikai megszűnés esetén mi a bevallási, bejelentési kötelezettsége? Mivel szüksége van a vállalkozásra, nyitna újat, de az lehet-e katás? Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: V.Mária
Katás egyéni vállalkozó Ausztriában szolgáltat Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni hogyan számláz az a katás, áfás egyéni vállalkozó, aki Ausztriában dolgozik építőiparban (festő) osztrák cégnek, aki rendelkezik közösségi adószámmal. Ausztriában rendelkezik napi 8 órás bejelentett jogviszonnyal, viszont itthon mint egyéni vállalkozó is tevékenykedik, természetesen Ausztriában is a főállásán kívül, amit a magyar egyéni vállalkozásából számlázza ki. Kértem neki közösségi adószámot, viszont a számlázással nem vagyok teljesen tisztában. Köszönöm a segítséget előre is! Üdv Neumanné
Biztosítási díj továbbszámlázása Kérdés
Az alábbi kérdésben kérném segítségüket: sportszövetség által kiadott versenyzői engedély tartalmazta a kockázati biztosítást is. A 2019-es jogszabályok szerint az ilyen biztosítások már nem adómentesek. Helyesen jár-e el a szövetség, ha a biztosítási díjat külön feltünteti a számlán mint továbbszámlázott tétel, hogy ne keletkezzen neki egyéb fizetési kötelezettsége? Felmerült a kérdés, hogy engedélyhez kötött-e ez esetben a biztosítással kapcsolatos számla kiállítása.
Számla céges személyautó értékesítésekor Cikk
Kft. értékesítette a személyautóját 2019. januárban. A kocsibeszerzéskor nem igényelték vissza az áfát. Kérdésem, hogy elég-e az adásvételi szerződés az ügylet létrejöttéről, vagy a kft. köteles számlát kiállítani nulla százalék áfával, és az áfabevallásban így bejelenteni? Olvasónk kérdésére dr. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.
Számla e-mailben való továbbítása készpénzátvétellel együtt Kérdés
Tisztelt Hölgyem vagy Uram! Kérem szíves tanácsát, hogy elfogadható-e, ha egy szállodában, a készpénzátvétellel egyidejűleg a számlát elektronikusan küldik el (e-mailben) a vendég által megadott e-mail-címre nyomtatás helyett. Tanácsát előre is köszönöm.
24 hónapra előre kiszámlázott szolgáltatás teljesítési ideje Kérdés
Tisztelt Szakértő! Mi lesz az áfateljesítés időpontja abban az esetben, ha 24 hónapnyi szolgáltatást szeretnénk előre kiszámlázni? Lehetőleg egy számlán! Az Áfa tv. 58. § (3) b) pontja szerint a 12. hónap utolsó napján (mondjuk egy mai napon, 2019. 01. 23-án kiállított számla esetén ez 2020. 01. 31) időarányos részteljesítésként, teljesítés történik. Kérdésem, hogy ki lehet-e állítani a 24 hónapnyi időszakról egy számlát, aminek akkor a teljesítési ideje a 12. hónap utolsó napja, de tartalmazza mind a 24 hónapot, vagy 12 számlázott hónaponként, vagyis 2 számla szükséges? És melyik esetben mi lesz a tényleges teljesítési időpont? Válaszát előre is köszönöm!
Egyéni vállalkozás szüneteltetése Kérdés
Tisztelt Szakértő! X egyéni vállalkozás szüneteltetés előtt áruszámlát állít ki 2019. 01. 20-ai dátummal (22-ével szüneteltet), Y vállalkozás részére (jelenleg Y vállalkozás is szünetel, de újraindul 2019. 01. 30-ával). Kérdésem: ilyen dátummal kiállított számlát beveheti-e 01. 30-ával induló Y vállalkozás? Köszönettel.