604 találat a(z) bejelentési kötelezettség cimkére
Ekáermentesség Kérdés
Tisztelt Szakértők! Az alábbi kérdésem lenne: Ügyfelem zöldségek fuvarozásával foglalkozik. Valahol olvasta, hogy lehet a NAV-tól mentességet kérni az alábbi indokok alapján: – saját árut fuvaroz (nem bérfuvarozó) – saját terméket fuvaroz – 20 kilométeren belülre szállít Ezek alapján lehet mentességet kérni? Ha igen, akkor milyen nyomtatványon? Ezt ügyfélkapun keresztül be lehet adni? Vagy papíralapon kell kérelmezni? Köszönöm szépen a segítségüket!
Külföldi munkavállaló külföldi munkavégzése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyar kft. alkalmaz horvát állampolgárságú személyt munkaviszony keretében. A munkát üzletkötői minőségben Horvátországban fogja ellátni. Tehát illetőséggel elvileg Horvátországban bír. Hol kell a járulékot, szja-t megfizetni? Hogyan kell bejelenteni? Erre kérném segítségüket. Köszönettel.
Helyi iparűzési adó Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném a véleményét: Cégünk budapesti fióktelepe megszűnt (megszüntettük), a fióktelep 2014. 12. 31-éig működött. A törlés cégbírósági kelte: 2015. 02. 11. A helyi iparűzési adóval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ez esetben 2014. évre készítek egy éves bevallást, és 2015. évre egy záró bevallást (nullás adattartalommal), illetve ez esetben a 2015-ös záró bevallást meddig kell leadni (mert van egy hipaelőleg előírásunk 2015. március 15-éig)? Fióktelep megszüntetését, illetve fióktelep létesítését elég a cégbírósághoz bejelenteni, a NAV-nak nem kell, ugye? Előre is köszönöm válaszát!
Megbízási jogviszony bejelentése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Megbízási jogviszonyt szeretnénk létesíteni, a megbízott biztosítottá válik, hosszabb időre (6 hónapra) szól a megbízási szerződés. Mikortól kell a T1041 bejelenteni: a megbízás napjától vagy majd a kifizetés napján? Ha havonta kapja a díjat, akkor minden hónapra be kell jelenteni?
Katás egyéni vállalkozó bejelentése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozót kell-e jelenteni a 1041-es nyomtatványon? Ha igen, akkor milyen kóddal? Köszönöm a választ.
Egyéni vállakozás szüneteltetése Kérdés
Ebben az esetben milyen nyomtatványokon és hol kell bejelentést tenni? Köszönöm.
Munkavállaló bejelentése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, mit kell tennem akkor, ha egy munkavállalót kettő FEOR-számra kellene bejelentenem, mivel teherautót vezet és földmunkagépet is kezel?
Bejelentési szabályok Kérdés
Tisztelt Szakértő! Több munkavállalónkról derült ki, hogy a TAJ száma az orvosnál piros, vagyis nincs biztosítása. Alkalmazásunkban állnak 1991-2001. óta. Anno valamennyiüket bejelentettük a MEP-nél – 2006-ig ott kellett. 2006-tól havi bevallást adunk róluk a NAV-nak. A bevallásokat hiba nélkül végig rögzítették az M lapokkal együtt. Tartozásunk nincs. Hogyan létezik, hogy egyik napról a másikra nem biztosítottak? Hol lehet a hiba?
Üzletrész-értékesítés bejelentése Kérdés
Tisztelt Szakértő! A cég egyedüli tulajdonosa értékesítette üzletrészének egy részét. A NAV felé van-e bejelentési kötelezettsége akár a vevőnek, akár az eladónak az üzletrész-értékesítésről a 15T201T nyomtatványon kívül?
Határidők Kérdés
Tisztelt Ügyintéző! A vállalkozásom könyvelője még decemberben mondta, hogy december 20-áig be kell jelenteni, mennyi lesz december 31-éig a bevétele a cégnek, s ettől csak 10 százalékkal lehet eltérni. Ez mennyire igaz, vagy ez milyen jogszabály? Köszönöm.
Kapcsolt vállalkozási viszony Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogy az alábbi négy cég közül, A, B, C, D melyek között áll fenn kapcsolt vállalkozási viszony, és ennek következtében mely cégek közötti szerződéseket kell vizsgálni az alkalmazott áraknál? A cég tulajdonosi köre: Férj: 47,62 %, Feleség: 30,81 %, Gyermek: 5,6 % (Szabó család), Egyéb tulajdonosok: 15,97 % B cég tulajdonosi köre: A cég: 53,33 %, Egyéb tulajdonosok: 46,67 % C cég tulajdonosi köre: A cég: 46,06 %, Szabó családból a férj: 27,27 %, Egyéb tulajdonosok: 26,67 % D cég: Egyéb tulajdonosok: 100 %, viszont közös az ügyvezető személye B céggel. Gazdasági kapcsolat egyelőre A-B, A-C, A-D és B-C vállalatok között van, de a későbbiekben előfordulhat B-D és C-D viszonylatban is. Mely esetekben van bejelentési kötelezettségem, és mely esetekben kell az alkalmazott árakat vizsgálnom? Válaszukat előre is köszönöm!
Kapcsolt vállalkozás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogy az alábbi cégek között áll-e fent kapcsolt vállalkozás? M cég: Balázs 49,04 % (ügyvezető) és egy kft. 50,96% A cég: Balázs 50 % és Gergő 50 % (ügyvezető) C cég: Ádám 50% és Gergő 50% (ügyvezető) S cég Dóra 40 % (Gergő felesége) és Gergő 60% (ügyvezető). Melyik cégek tartoznak a kapcsolt vállalkozás fogalmába? Van-e bejelentési kötelezettségem? Számlázás az M cég, az A cég és a C cég között van. Köszönöm segítségüket. Üdvözlettel: Gold Judit
Osztrák munkaviszony Kérdés
Tisztelt Szakértő! A segítségét szeretném kérni az alábbiakban: Magyarországi lakcímmel rendelkező és Magyarországon élő, magyar állampolgár naponta jár Ausztriába dolgozni. Osztrák munkaviszonnyal és biztosítással rendelkezik (Ausztriában bejelentett munkaviszony). Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy milyen bejelentési kötelezettségei vannak az állampolgárnak Magyarországon. Köszönöm a válaszukat!
Kapcsolt vállalkozás Kérdés
Katás bt.-ben a mama többségi tulajdonos és ügyvezető (58 százalékban), a papa kültag (42 százalékkal). A kft.-ben szintén a mama az ügyvezető (62 százalékkal) és papa a tag (38 százalékkal). Mindkét vállalkozás ugyanazt a tevékenységet végzi, de a helység más pontjain, teljesen más ügyfélkörrel. Egymással üzleti kapcsolatban nincsenek, egymásnak nem számláznak. Tekinthetők-e kapcsolt vállalkozásnak, és mikor kell ezt bejelenteni a NAV felé? Január 15-ével kellett volna, vagy amikor esetleg üzleti kapcsolatba kerülnek (15 napon belül)? Megoldást jelentene-e, ha a kft. ügyvezetését a 38 százalékban tulajdonos papa venné át? Esetleg belépne még egy családtag, hogy a mamának ne legyen 50 százalékos tulajdonrésze. Megjegyzem, hogy eddig sem, és ezután sem kívánnak egymással üzletelni. Segitségüket köszönöm: Kuglerné
Véglegesen átadott pénzeszköz adó/áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság véglegesen kap pénzeszközt egy másik gazdasági társaságtól. Kérdésem, hogy ilyenkor milyen adó- és illetékfizetési/bejelentési kötelezettségek keletkeznek, kell-e áfát fizetni úgy, mint eszközátadásnál, illetve van-e különbség, ha az átadó társaság külföldi?