717 találat a(z) alanyi adómentes cimkére
Személygépkocsi eladása Kérdés
Áfakörös kft. eladja a cégben lévő személygépkocsiját. A személygépkocsit 2008-ban autókereskedésből vásárolta, a számlán az áfaérték fel volt tüntetve. 2008-ban a kft. alanyi adómentes volt, 2013-ban, az értékhatár átlépése miatt áfás lett. Helyesen jár el az adózó, ha most áfamentesen állítja ki az értékesítésről a számlát? Ugyancsak értékesíti a 2009-ben beszerzett személygépkocsiját egy háziorvosi kft., amely tárgyi mentes tevékenységet végez. A személygépkocsit autókereskedésből vásárolta, a számlán az áfaérték fel volt tüntetve. Helyesen jár el az adózó, ha az értékesítésről a számlát áfamentesen állítja ki?
Családi gazdálkodó – áfaküszöbérték átlépése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Családi gazdálkodóként két fő közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, áfa alanyi mentesként, és búzát szeretnének értékesíteni 7 millió forint értékben. Ebben az esetben a 6 milliós áfaküszöbérték túllépése vonatkozik-e a családi gazdaságra, vagy pedig a fejenkénti 3,5 millió forint bevétel miatt nem? Segítségüket előre is köszönöm!
Áfa alanyi mentesség, mint adóelkerülés Kérdés
Tisztelt Szakértő! A véleménye érdekelne a tekintetben, hogy ha azért hozok létre kettő alanyi mentes vállalkozást, hogy az éves 11 milliós árbevételemet úgy tudjam kétfelé venni, hogy áfamentes maradhassak, az jogilag támadható-e, illetve ha igen, mire hivatkozással? Főleg, ha a szolgáltatási ág, ahol jelen vagyok, jellemzően nem áfaalanyokat érint, tehát ezzel a konstrukcióval ők is jól járnak és én is...hiszen az áfa számukra költség. én pedig a konkurenseimhez képest olcsóbb vagyok, hisz ők normál módon áfásan értékesítenek...
Alanyi adómentes cég számlája külföldi magánszemélynek Kérdés
Tisztelt Szakértő! Belföldi, alanyi adómentes bt. (egyébként katás adóalany) Izraelben élő (izraeli lakcímű) magyar állampolgárnak számláz szolgáltatást (tanácsadás). A bt.-nek ezt be kell mutatnia az áfabevallásában (csak emiatt készítene természetesen). (A 91 sorban?). A bt. másik ügyfele EU-állampolgár (holland). A neki számlázott tanácsadással el kell számolni az áfabevallásban (91. és 92. sor?). Esetleg más nyomtatványon? Fentiek miatt EU-s adószámmal kell rendelkezni? Válaszát előre is köszönöm!
Stock fotózás az USA-ba – számlázás, áfabevallás Kérdés
Amennyiben alanyi mentes, katás egyéni vállalkozó stock fotózással szeretne foglalkozni (USA-beli cég, képügynökség részére), akkor konkrétan mit kell írni a számlára a termék/szolgáltatás megnevezéséhez, amit a vállalkozó az ügynökség részére állít ki, az ügynökségtől járó díj (jogdíj, jutalék) után? (Például fotózás, stock fotók készítése, stock fotózás, fotószolgáltatás stb.) Milyen egyéb plusz dolgot kell még feltüntetni a számlán (például "áfa területi hatályon kívüli")? Szükséges-e áfabevallást benyújtani az ügyletről annak ellenére, hogy áfa területi hatályán kívüli (harmadik országbeli cég részére történik a szolgáltatásnyújtás), és emiatt nem kell áfát felszámítani? Ha igen, akkor az áfabevallásban hol kell szerepeltetni az összeget (úgy tudom, a 91. sorban), illetve a fő lapon mely rubrikákat kell kitölteni? Köszönöm!
Alanyi adómentes adóalany részére fordított áfás számla Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretném kikérni a véleményét. Alanyi adómentes társaság építtetett kivitelezővel egy építésiengedély-köteles épületet. Ebben az esetben a kivitelezőnek fordított vagy egyenes áfás számlát kell-e kiállítani? Befolyásolja-e ezt, hogy az épületet nem adóköteles tevékenységhez szeretné az adóalany használni? Illetve, ha a kivitelező nem hajlandó egyenes áfás számlát kiállítani, csak fordított áfás számlát, és ez nem a törvényi gyakorlatnak megfelelő, akkor az alanyi adómentes adóalany büntethető-e, vagy mit tud tenni, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően járjon el? Alanyi adómentes adóalanyként vallja be, és fizesse meg az adóhatóságnak a fizetendő áfát? Segítségét előre is köszönöm!
Alanyi adómentes közösségi szolgátatásnyújtása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes adóalany a Közösség területére ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt. A partner és ő is rendelkezik közösségi adószámmal. Kérdéseim: 1. Helyes, ha áfatörvény területi hatályán kívüli szolgáltatás címén állítja ki a számlát fordított adózással és az áfát az ingatlan fekvése szerinti államban fizeti meg a partner, akinek ott a székhelye is? 2. Az alanyi mentesség 6 milliós értékhatárába ennek a számlának az összege nem fog beleszámítani, tehát nem kell kilépnie az alanyi mentesség alól az adózónak, ha ennek a számlának az összegével meghaladná a 6 milliós értékhatárt? Köszönettel:
Mentes státusz melletti adókötelezettség Kérdés
Egy egyházközség saját tulajdonú ingatlanján felújítást végeztet. Az ingatlanban lakás és közösségi terem, valamint melléképület is található.A felújítások építési engedély, illetve bejelentés-kötelesek. Az egyházközség nem alanyi mentes adózó, de tevékenységére tekintettel adómentes. (Hitéleti tevékenység.) Kérdésem, hogy a felújítások során felmerült szolgáltatások után felszámított áfa a fordított adózás alá tartozik-e? Vagyis az áfa összegét egyenesen a NAV részére utalja az egyházközség, a vállalkozó a FAD szabályai szerint állítja ki a számlát? Tekintettel arra, hogy szakmai körökben is megoszlanak a vélemények, szíves iránymutatásukat szeretnénk kérni.
Adószámos magánszemély számlázása Kérdés
Adószámos magánszemélytől befogadott számla oktatásról, havi 100 ezer forintról szól. Nem áfás az illető. Mit kell a kifizető kft.-nek levonni, és utána befizetni? Kérem, ne a törvény szövegét másolja ide, hanem saját szavaival megfogalmazott, egyszerű választ kérnék.
Katás, alanyi mentes egyéni vállalkozó – számlázás USA-ba Kérdés
Katás, alanyi áfamentes egyéni vállalkozó az USA-ba nyomdai előkészítési szolgáltatást nyújt, egy USA-beli adószámos cégnek. Áfa területi hatályon kívüli számlát kell kiállítania? Ilyenkor neki erről milyen időszakonként kell áfabevallást adnia, és azt a áfabevallás részletező adatainál a 91., az áfatörvény területi hatályán kívül teljesített szolgáltatások adó nélkül számított ellenértéke sorban kell szerepeltetni? A vállalkozónak ehhez nem kell ugye kiváltania EU-adószámot?
Katából kilépő egyéni vállalkozó Kérdés
Kezdő vállalkozókéni alanyi adómentes kata adózási módot választottam. Szeretnék kilépni a katából, és szeretnék belépni az áfakörbe az általános szabályok szerint. Év közben választhatom-e ezt az adózási formát, vagy az áfakörbe csak év végén léphetek be, illetve, ha elérem a értékhatárt. Bevételem előre láthatóan meghaladja a 6 millió forintot. Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Hajósné
Ekho Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy ha valaki ekhós jövedelmet kap, és mellette lakáskiadásból is származik bevétele (rövid és hosszú távon egyaránt), akkor áfa tekintetében az alanyi mentes 6 milliós értékhatárba beszámít-e az ekhós jövedelem, vagy a 6 milliót ettől függetlenül, csak a lakáskiadás és -bérbeadás tekintetében kell figyelni? Köszönöm a választ!
Csak így lehet megúszni a kötelező pénztárgéphasználatot Cikk
Alanyi adómentes egyéni vállalkozónak is kötelező-e pénztárgépet használnia? Ha igen, mely esetekben kell nyugtát adnia, mikor állíthat ki számlát, és arról kell-e adatot szolgáltatnia a NAV részére? – kérdezte olvasónk. Sinka Júlia okleveles adószakértőnk válaszolt.
Felfüggesztett adószám és az áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes kft.-nek felfüggesztették az adószámát 2015. 02. 04-én. A cég tovább működött, és október 2-án túllépte a 6 millió forintos alanyi adómentes határt, amiről a könyvelés 2016. évben szerzett tudomást. A beszámolója és a '29-es bevallását i beküldtük. A kft. 2016. évben is áfa nélkül számláz. Az adószámát még mindig nem aktiválták. A kérelmet holnap fogja postázni az ügyvezető. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Pénztárgép-használati kötelezettség Kérdés
Tisztelt Adószakértő! Mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó vagyok, alanyi adómentes. Tevékenységem személygépkocsi, motorkerékpár karbantartása, javítása. 2016.szeptember 30-ától ezekre a tevékenységekre is vonatkozik a pénztárgép kötelező használata. Én ezidáig minden esetben számlát állítottam ki, nyugtát nem alkalmaztam. Kérdéseim: vonatkozik rám a pénztárgép kötelező használata, ha nem vagyok áfaalany? Ha igen, mely esetekben kell adnom nyugtát, mikor adhatok számlát, és arról kell-e adatszolgáltatást teljesítenem a NAV részére? Segítségét előre is köszönöm.