886 találat a(z) áfakulcs cimkére
Pénztárgép napi bevételének módosító tételei Kérdés
Tisztet Szakértő! Az alábbiakban kérném segítségét. Adott egy ajándéküzlet, ahol 5 és 27 százalékos áfával értékesítenek termékeket. 1.) Ha napi záráskor az üzletvezető az eladóval az aznap eladott termékeket egyeztetve észleli, hogy az eladó rossz áfakulccsal értékesített egy terméket (tehát például a vevő nyugtáján 27 százalékkal szerepel a termék, nem pedig 5 százalékkal), akkor utólag, a nap végén ennek a bevételnek az adókulcsát módosíthatja-e egy feljegyzéssel a "pénztárgép napi bevételeinek módosító tételei" tömbben? 2.) Ha a fenti eset eladás közben történik, és az eladó észleli, hogy a vevőnek rossz adókulccsal adta ki a nyugtát, helyes-e az a megoldás, ha a nyugtát nem sztornózza le, hanem a módosító tételek tömbben ír egy bejegyzést, hogy ez a bevétel nem 27 százalékos volt, hanem csak 5 százalékos adótartalmú? Vagy le kell sztornózni, és a megfelelő adótartalommal kiállítani a nyugtát a vevő felé? 3.) Kell-e sztornózni vagy módosító tételt írni abban az esetben, ha az eladó a fizetés módját készpénz helyett bankkártyaként üti be? 4.) Egy értékesítési napon csak bankkártyás fizetés volt. Az eladó sajnos diszlexiás, és néha számokat cserél fel. Az aznapi bevétel a pénztárgépben 29 600 forint, de a banki terminált csak 26 900 forinttal zárja. Tehát a számok felcserélése miatt a pénztárgépben többletbevétel van, ami valójában nem folyt be. Helyes-e, ha a különbözetet "sztornózza" a pénztármódosító tétel tömbben, vagy ez nem elfogadható, és a pénztárgép bevétele szerint fog adózni? Válaszát előre is köszönöm!
Belföldi cég külföldre szállíttatja a terméket, hány százalék az áfa? Kérdés
Tisztelt Adózóna! Belföldi cég belföldi cégtől árut vásárol, és azt közvetlenül Amerikába szállíttatja. Hány százalékos áfával kell kiszámlázni az értékesítést? Válaszukat előre is köszönöm!
Pizzakészítés boltban Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alábbi kérdésben kérném állásfoglalását. Egy boltban pizzákat készítenek, amelyeket ki is szállítanak. Kérdésünk, hogy a pizza ez esetben 18 vagy 27 százalékos adókulcs alá tartozik? Tisztelettel: T.Mária
Rendezvényszervező cég Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alábbi kérdésben kérném állásfoglalását. Egy cég rendezvényeket szervez. A rendezvényen felszolgált ételek hány százalékos adókulcs alá esnek? Tisztelettel: T. Mária
Kürtöskalácssütő Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alábbi kérdésben kérném állásfoglalását. Egy vállalkozó kürtöskalácssütéssel foglalkozik. Helyben süti a kalácsot egy kis faházban. Ülőalkalmassággal nem rendelkezik. Az eladott kürtös kalács hány százalékos áfakulcs alá esik? Tisztelettel: T. Mária
Ingatlanértékesítés 5%-os áfakulccsal Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem, hogy tekintse meg a válaszához adott kommentemet. http://adozona.hu/kerdesek/2017_2_1_Ingatlan_ertekesites_5os_Afa_kulc_eab Köszönöm.
Ingatlanértékesítés 5%-os áfakulccsal Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. saját telket vásárolt, majd a telken külső vállalkozók megbízásával, saját maga által vásárolt építési anyagokból – e-építési napló vezetése mellett – társasházat épít. Kérdésem: a lakások alapterületére vonatkozó feltételek megléte esetén értékesítheti-e az ingatlanokat 5%-os áfakulcs alkalmazásával? Érvényesül-e ebben az esetben az Áfa tv. 10. § d), azaz – mivel az ingatlan tulajdonosa és értékesítője is ugyanaz a gazdasági társaság, termékértékesítés történik-e, vagy mindenképpen szükséges, hogy legyen egy konkrét megbízó, aki a gazdasági társaságot – mint generálkivitelezőt – megbízza az ingatlan megépítésével? Válaszukat köszönöm.
Éttermi áfa: újabb kérdések és újabb válaszok a NAV-tól Cikk
Milyen áfakulccsal kell számlázni, ha a vendég már előre jelzi, hogy a levest helyben kívánja elfogyasztani, míg a második fogást elvitelre kéri, ha a vendég viszi vissza a tálcát, ha nagyobb társaság egyben kéri a számlát, és azon vodkás narancslé is szerepel, az italautomatával előállított szénsavas üdítőt vagy a máshol készített, az étterem saját ételeivel, italaival együtt kínált süteményeket savanyúságokat? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb gyűjteményt tett közzé az étkeztetési szolgáltatásra alkalmazható kedvezményes adómértékkel kapcsolatban felmerülő gyakran ismételt kérdésekről.
Áfatartalom Kérdés
Kedves Szakértő! Az egyik nagy mobiltelefon szolgáltató számlájában feltüntetett áfatartalommal kapcsolatban szeretnék információt kapni. A számlazárásunk tárgyhó 19-én van. Minden számlában van egy forgalmi időszak, a mostaniban ez 2016.12.20.-tól 2017. 01.19-ig tart és van egy havi díj időszak, amely 2017. 01- 20-tól 2017. 02. 19-ig. A számla kelte: 2017. 01. 22. Helyesen számlázott-e a szolgáltató, ha a havi díj időszakra (2017.01.20-2017.02.19) az internet szolgáltatást 27%-kal terhelte és nem 18%-kal? Köszönettel: Oláh Krisztina
Kiszállítás Kérdés
Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, van-e bármilyen akadálya annak, hogy egy helyi étkeztetéssel és kiszállítással értékesítő étterem (amely palackozott, illetve kimért bort is kínál éttermében) a bort vendégei megrendelésére házhoz is szállítsa? Milyen feltétellel valósítható ez meg? Milyen számlázási előírás, áfakulcs stb. kötődik hozzá, vagy milyen különleges jogállás/tudnivaló? A kiszállítás ugyanúgy megtehető, mint egy alkoholmentes ital esetében? Válaszát köszönöm!
Hordozható, előre gyártott épület Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kempingszolgáltatással (szálláshely-szolgáltatással) foglalkozom. Úgy döntöttünk, hogy mobilházat vásárolunk, és azt is majd hasznosítjuk szálláshelyként, illetve mobilházként. A vásárlásról 94060011-os VTSZ számú (előre gyártott hordozható épület) számlát kaptunk. Ez egy motor nélküli kis mobilház, ami motorral rendelkező gépjárművel húzható. Ebből következik, hogy le is parkoltatható, lakható. Valamint kb. olyan, mint egy lakókocsi, csak nagyobb és komfortosabb. 1) Társasági adó szempontjából kérdés, hogy ez hány év alatt amortizálható? Hány százalék lehet ennek a mobilháznak az értékcsökkenése? 2) Áfaszempontból érdekelne az, hogy ennek kiadásként történő hasznosítása hány százalékos áfakulcs alá esik? Ha a kemping területén hasznosítjuk turisztikai jelleggel, akkor felveszi a kempingszolgáltatás 18%-os áfáját? 3) Ha esetleg valaki utazási céllal veszi ki, akkor 18% vagy 27% az áfatartalma? 4) Tao-szempontból 2017-ben erre milyen kedvezményt lehet igénybe venni? Köszönettel.
Internetszolgáltatás áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egyik cégünk az egyik nagy távközlési szolgáltatótól többek között internetszolgáltatást is igénybe vesz. A szolgáltató szokása alapján (időszaki elszámolási ügyletként) az előfizetéseket (internet és telefon) előre, míg a forgalmi díjakat utólag számlázza. Esetünkben az elszámolási időszak 2016. december 1-december 30. közötti, míg a 2017. január havi előfizetési díj (2017. 01. 01-2017. 01. 31.) közötti elszámolású időszakra esik. A szolgáltató számlájának kelte 2017. január 5-ei, míg a fizetési határidőt 2017. január 18. napjában állapította meg. Szabályos-e a számlázása akkor, ha a 2017. januári (január 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra) 27%-os áfát tüntetett fel a bizonylaton, nem pedig 18%-ot?
Éttermi áfakulcs: visszatérő kérdések és válaszok Cikk
Az éttermi szolgáltatás, a nem alkoholtartalmú italforgalmazásra vonatkozó kedvezményes áfakulcs januári bevezetése óta még mindig nem teljesen egyértelmű, mely esetekben lehet a 18 százalékos áfakulcsot alkalmazni, cikkünkben közöljük a legfrissebb információkat.
Látványtervezés teljesítési helye Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy alanyi mentes betéti társaság román egyesületnek (nem áfaalany, nincs közösségi adószáma) nyújt szolgáltatást, egy romániai templomkert átalakításának látványtervezéséről. E látványterv még nem kiindulóalapja semmilyen építkezésnek, csak lehetőségeket mutat be egy esetleges átalakításhoz. Amennyiben konkrét átalakításra kerül sor, akkor a vállalkozás újabb látványtervet fog készíteni. A kérdésem az lenne, hogy a fenti szolgáltatás mennyiben tekinthető ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak? Hol lenne ez esetben a teljesítés helye? És milyen adókulccsal adózna a szolgáltatás? Romániai teljesítési hely esetén a bt.-nek be kellene jelentkeznie ott? Amennyiben a főszabály szerint adózik, akkor hol lesz a teljesítés helye és milyen áfakulccsal adózik? Köszönettel:
Könyv, illetve folyóirat áfája Kérdés
Egy kft. nyomdai tevékenységet folytat, megrendelésre könyvet, folyóiratot állít elő, amelynek nem kiadója. A kiadványhoz a megrendelő a nyomdai kft.-nek adja át a megjelenítendő szöveget. A kft. elvégzi a szedési, tördelési, nyomtatási munkákat. Az előállításhoz szükséges alapanyagokat a kft. szerzi be. Esetenként alvállalkozót von be a kötészeti munka elvégzésére, aki a tevékenységét 27%-os áfával számlázza. A készterméket a nyomda a megrendelőnek számlázza. Ez az értékesítés számlázható-e 4901, 4902, 4903 Vtsz. szám alatt 5%-os áfával? Válaszát nagyon szépen köszönöm.