15 találat a(z) ügynöki jutalék cimkére
Lakóingatlan eladása Kérdés
Külföldre fizetett ügynöki jutalék Kérdés
Romániában bérelt ingatlan áfája Kérdés
Engedmény Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy röntgenfelvételeket készítő cég a pácienseket beküldő orvosoknak ügynöki jutalékot ad a beküldött betegeknek készített felvételek után. Felmerült az igény, hogy az orvos lemondana a jutalékáról a betege javára. Milyen módon adható a betegek felé ez a kedvezmény, ha egységesen nem tudjuk ezt adni, csak azoknak a betegeknek, akiknek a beküldő orvos erről a páciens javára lemondott? Köszönettel.
Ügynöki jutalék Kérdés
Cégünk osztrák cég termékeinek forgalmazásában segít. Ezért jutalékot kapunk.Az elszámolt időszak 2018.11.01-2019.06.30. Jól tudom, hogy áfát nem kell felszámolni? Mivel július hónapban történik a számlázás, akkor július a teljesítés hónapja is. Kérem a megerősítésüket!
EU-n kívülről magánszemélynek érkező ügynöki jutalék adózása Kérdés
Külföldről kapott ügynöki jutalék adózása Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy a külföldi (EU-n kívüli) cégtől kapott magyar magánszemélynek átutalt ügynöki jutalékot, a magánszemély Magyarországon hogyan kell leadózza, milyen adó-, illetve járulékvonzata van az ilyen jövedelemnek, van-e lehetőség költségelszámolásra? Köszönöm: E. Ildikó
Ügynöki jutalék áfája EU-n kívüli ügyletek esetén Kérdés
Tisztelt Szakértő! Belföldi társaság ügynöki jutalékot kap pl. Oroszország-Izrael, Kína-Izrael, Törökország-Izrael között zajló, általa összehozott kereskedelmi ügyletek után. Kérdésem, hogy az Áfa tv. mely paragrafusa alapján számlázható az „eladó fél” részére áfa feltüntetése nélkül az ügynöki jutalék? Illetőségigazolás beszerzése szükséges-e az adóalanyiság megállapításához? Ha igen, minden egyes ügylethez szükséges-e? Ha áfa nélkül számlázható a jutalék, akkor a 65-ös bevallás mely sorában kell feltüntetni az összeget? Kell-e nyilatkozat a jutalékot kifizető cégtől (jellemzően az eladó féltől) arra vonatkozóan, hogy Magyarországon nem rendelkezik telephellyel, székhellyel? A számlán pontosan milyen szöveget kell feltüntetni az áfával kapcsolatosan? Köszönettel: Reményi Győzőné
Alanyi mentes vállalkozó közösségen kívüli szolgáltatás nyújtás Kérdés
Alanyi mentes egyéni vállalkozó svájci cégnek számláz ügynöki jutalékot. A vállalkozó Magyarországon végezte el a munkát. A számlán szerepel a svájci cég svájci adószáma. (Úgy tudjuk, Magyarországon nem telepedett le.) A vállalkozó a számlát alanyi áfamentesen állította ki. Helyesen járt-e el? Alanyi mentes státusza ellenére keletkezik-e Magyarországon áfafizetési kötelezettsége?
Ingatlanértékesítés – ügynöki jutalék áfája Kérdés
Tisztelt Adózóna! Társaságunk nagyértékű használt ingatlant értékesített, amely az áfatörvény 86. paragrafusa alapján mentes az adó alól, és társaságunk a 142. paragrafus szerinti adókötelessé tételt nem választotta. Az értékesítésért ügynöki jutalékot fizet a társaság, amiről megkapta az áfás számlát. Szeretném kérdezni, hogy társaságunk ezen számla alapján az áfát levonásba helyezheti-e vagy sem?
Turisztikai ügynöki jutalék Kérdés
Tisztelt Szakértő! Harmadik országbeli személyek beutaztatása magyar kft.-n keresztül történik. A magyar kft.-t ügynöki jutalék illeti meg személyenként x dollár. Amennyiben ügynöki jutalékot számlázunk harmadik országnak, akkor az áfamentes exportszolgáltatás? Amennyiben kiszámlázzuk a teljes utazás összegét a harmadik országbeli partnernek, a magyar utazási iroda kiszámlázza részünkre az ő költségét, és nálunk csak a jutalék marad, akkor a számla szintén exportszolgáltatás áfa nélkül? Mi minősül teljesítési helynek? A magyar kft. nem turisztikai szolgáltatást végez, csak közvetít. Válaszukat előre is köszönöm
Szja, eho 2. Kérdés
Korábbi kérdésemet az ügynöki jutalék szja és eho kötelezettséggel kapcsolatosan tettem fel, melyre választ is kaptam. A kérdésemből kimaradt a következő: a kifizetőnek van ugyan magyar adószáma, de németországi cég magyar fióktelepe. Az elszámolólevélen szerepel, hogy a kifizetés Németországban nem adóköteles. Azt szeretném tudni, ha a kifizető nem vonja le az adókat, büntethető-e az ügyfelem (aki a jutalékot bruttó összegben megkapja), ha ő egyéb jövedelemként bevallja (2015. évre vonatkozóan ezt tette), befizet 16, illetve 15 százalék szja-t és 27 százalék ehót, a 450 ezer felső korlátot utóbbira nem alkalmazza. Az adót és hozzájárulást a kapott összeg 78 százaléka után állapítja és fizeti meg. Az adóra, járulékra negyedévente előleget fizet.
Szja, eho Kérdés
Ügyfelem magánszemélyként magyar adószámos vállalkozástól ügynöki jutalékot kapott. A jutalékból nem vontak személyi jövedelemadót és semmilyen járulékot, csupán egy elszámolást kapott a teljesítményéről és az őt ezért megillető összegről. Kérdésem: a magánszemélynek (aki nem vállalkozó, csak adóazonosító száma van), milyen típusú jövedelemként kell bevallani, továbbá milyen mértékű adó- és járulék terheli? Az eho esetében kérdésem a százalék mértéke, valamint a 450 ezer forintos felső plafon alkalmazhatósága. Köszönöm!
EU-s ügynöki jutalék időbeli elhatárolása Kérdés
Cégünk közösségi adószámmal rendelkező kft., és közösségi adóalany cégek részére területi képviseletet, ügynöki tevékenységet lát el. A külföldi partnerek által lebonyolított forgalom után jutalékot kapunk. Erről havonta megkapjuk az elszámolást. A németek saját Provisionsgutschrift jóváírásokat küldenek. Minden esetben kiállítjuk mi is a saját jutalékszámláinkat, melyeket a spanyolok, portugálok befogadnak, a németek a saját jóváíró számláikhoz ragaszkodnak, a mi árbevételi számláinkat nem fogadják be. A jutalékrészletezők minden esetben tartalmazzák azt az időszakot, amely után a jutalékot megkapjuk, de nyilván maga a kimutatás a 2015-öt követő dátummal érkezik, mi ezzel a 2016-os teljesítési dátummal állítjuk ki a saját számláinkat. Kérdésem az, hogy a 2015-ben külföldön realizálódó forgalom után járó, de 2016. januárban megérkező és 2016-ban kiszámlázott jutalék-elszámolásokat el kell-e határolnom 2015-re? Vagy a 2016. éb bevételét képezze, mert akkor kapom külföldről az elszámolást, és akkor írják jóvá a bankszámlánkon az összeget? Üdvözlettel: Marozsi Erika
Ügynöki jutalék kifizetése harmadik országban élő magánszemélynek Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy magyarországi kft. ügynöki jutalékot fizetne egy harmadik országban (Macedónia) élő magánszemélynek, hogy üzletet szerezzen, termékeit forgalmazza az adott országban. Biztosítási jogviszony nem jön létre, nem számít belföldi illetőségűnek. Az ügyletek a harmadik országban bonyolódnak. Kérdésem az lenne, hogy minden ügyletre külön szerződést kötnénk, és milyen adatokra van szükség a magánszemélytől (útlevélszám, adószám, stb.)? Milyen adó- és járulékvonzatai vannak az ilyen díjazásnak? Elegendő-e a (megbízó) magyar kft. által összeállított szerződés? Milyen egyéb bizonylatokra van szükség? Jól gondolom, hogy a magánszemélynek ez önálló tevékenységből származó jövedelme lesz, és a saját országában adózik (Macedónia)? Hogyan kell nyilvántartani és lekönyvelni? A válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Szommer Angéla
Külföldről kapott ügynöki jutalék adózása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy a külföldi cégtől kapott ügynöki jutalékot, Magyaroszágon hogyan kell leadózni, milyen adó- illetve járulékvonzata van az ilyen jövedelemnek, van-e lehetőség költségelszámolásra? Köszönettel: Krcsik Eszter