156 találat a(z) áfavisszaigénylés cimkére

Áfa visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Címzett! Egy magánszemély, aki őstermelő jelenleg is, másik tevékenységet is végzett. Mindkét tevékenység végzését általános szabályok szerinti áfaalanyként végezte 2016. dec. 31-éig. 2016. december 31-ével az egyéni vállalkozói tevékenységet megszüntette, az őstermelésre 2017. jan. 1-jével kompenzációs felár mellett alanyi mentességet választott. A gondunk az áfa: jellemzően az őstermelőnek ez esetben a fordított áfa miatt visszajáró áfája van. A probléma az, hogy a 2016. IV. negyedév végéig – mivel negyedéves bevallóról van szó, – nem jött össze a 250 000 forint visszaigényelhető áfa. Nem sok, de hiányzik belőle. Ugyan az egyéni vállalkozás jogutódlás nélkül az év utolsó napján megszűnik, de az őstermelés folyamatosan megy tovább, ahol már nem lesz áfafizetési kötelezettség.Visszakérhetjük ezt az áfát? Mert ha nem, akkor ez az őstermelő számára elveszett lesz, mert elévül. Úgy érzem, hogy ezekkel az átállási szabályokkal az áfatörvény nem foglalkozik kellő mértékben. Vagy tévedek?

Tárgyi eszköz figyelési idő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy ha egy áfakörös egyéni vállalkozó 2017. január 01-jétől alanyi mentességet választott, a 2016 márciusában beszerzett tárgyi eszköz visszaigényelt áfájának az 1/5 részét 2017 decemberében kell-e bevallania fizetendő áfaként, vagy már a 2016. évi utolsó bevallásban is?

Tárgyi eszköz vásárlása; részletfizetésekkel előre Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1 db bruttó 100 millió forint értékű gyártó berendezést, azaz tárgyi eszközt vásárolnánk. Aki a tárgyi eszközt legyártja és leszállítja majd nekünk, 5 részletben előre kéri a tárgyi eszköz árát. Esetünkben havonta 20-20 millió forintot. A tárgyi eszköz részünkre történő átadása az utolsó részlet kifizetését követően lesz majd esedékes. A tulajdonjog az eszközzel együtt száll át majd ránk. Milyen módon tudjuk a részletfizetéseket úgy teljesíteni, hogy az áfáját is vissza tudjuk igényelni a kifizetés hónapjára? Jól gondolom-e, hogy itt részletfizetésekben nem célszerű megállapodni és így is számlázni, mivel ez a gép természetben nem osztható, tehát részteljesítések sem történhetnek. Ha előlegként kerül a 4 db 20-20 millió forint leszámlázásra (az 5. részletnél kerülne a végszámla kiállításra), akkor ezt a pénzügyi teljesítések hónapjában visszaigényelhető áfaként elszámolhatom az áfabevallásban? A cél az, hogy ne a tárgyi eszköz fél évet követő leszállításakor tudjuk az egész áfát elszámolni, hanem előlegek fizetésekor, a likvidítási problémák elkerülése végett. Segítő válaszukat előre is köszönöm.

Konferenciaszervezés külföldön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekben szeretném kérni a szakmai véleményét: Egy cég szakmai konferenciát szervez. HR-t érintő tág spektrumon minden témában, a helyszín San Francisco-ban, Kaliforniában lenne. A rendezvényre több száz fő vendéget várnak, akik jellemzően nagyobb cégek képviselői, magánszemély nem vesz részt a konferencián. A szervezés és az eladások Magyarországról történnek, helyben csak a konferencia idejére jelenne meg a cég (2+3 nap), illetve az alvállalkozókkal kötendő szerződések, illetve helyszínbejárás idejére. A konferencia keretein belül egyéb materiális termék nem kerül értékesítésre. A kérdéseim a következők lennének: 1.) Az értékesítések után (mint magyar cég) kötelesek lesznek helyben VAT-t/sales tax-et fizetni bármilyen USA-beli adóhatóságnak? 2.) A kinti költségek kifizetésekor befizetett sales tax-et vissza tudják-e igényelni, amennyiben igen, milyen feltételekkel? 3.) A kint folytatott tevékenység miatt köteles lehet a vállalat bármilyen egyéb adó megfizetésére (direkt adók)? 4.) A konferencia idején a cég kint dolgozó alkalmazottai után köteles-e személyi jellegű adókat fizetni az amerikai hatóságoknak? 5.) A fenti kérdések alapján előnyösebb vagy kockázatkerülőbb lehet-e ugyanezt a konferenciát egy kinti leányvállalaton keresztül lebonyolítani? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Nyílt végű pénzügyi lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyílt végű pénzügyi lízing keretein belül vásárolt cégünk személyautót. Kérdésem lenne, hogy a tőkerész áfatartalmát 100 százalékban vagy 70 százalékban lehet-e visszaigényelni? Köszönöm.

Védőszemüveg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társas vállalkozó vesz magának védőszemüveget, ezt adhatja-e magának ingyenesen (én azt látom, hogy csak munkavállalónak lehet adómentesen adni), s ha nem, milyen adókat kell utána megfizetni? S visszaigényelheti-e a cég az áfát? Köszönettel: Vadas Zsuzsanna

Ásványvíz járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fürdő és üdülési szolgáltató kft. minden hónapban bérel ballonos ivóvizet és a hozzá tartozó vízadagolót, valamint palackos ásványvizet is szerez be. Ezen vizekből mind a dolgozók, mind a fürdő- és szállóvendégek ingyenesen ihatnak. Ezért nem tudom hogyan értelmezzem a védőital fogalmát, hogy a nyári időszakban járulékmentesen lehet biztosítani a dolgozóknak. De nem tudom elkülöníteni, hogy mennyit használnak el a dolgozók, és mennyit a vendégek. Így az egész egyéb személyi jellegű kiadásnak minősül, és járulékköteles az év egészében? Nem találtam sehol esetleg olyan hivatkozást, hogy mint fürdőnek, gondoskodni kellene ásványvízellátásról, esetleg a szaunázó vendégek részére, és emiatt járulékmentes lenne a szolgáltatás. Szeretném kérni ebben a segítségét. Valamint azt sem tudom, hogy a vízadagoló bérleti díjának az áfáját vissza lehet-e igényelni, mert az italokét tudom, hogy nem. Segítségét, válaszát előre is köszönöm!

Áfa visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany bt. új tevékenységet indított 2015-ben, melyből bevételt nem tudott elérni, kimenő számlája egész évben nem volt. Viszont egész évben irodabérletet és internethasználatot fizetett, melyek áfáját kifizette. Így az éves áfaanalitika alapján visszaigényelhető áfája keletkezett, melyet így, kimenő számlák hiányában jogosult-e visszaigényelni?

Reprezentáció Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérem a segítségét, hogy pontosan hol nézhetnék utána a reprezentációs költségek elszámolásával kapcsolatos jelenlegi szabályzásnak. Például, hogy a reprezentációs számlában feltüntetett, előzetesen felszámított áfa visszaigényelhető-e, esetleg arányosan lehet-e visszaigényelni, illetve milyen járulékfizetést von maga után? Köszönöm.

Cégautó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégem Suzuki Vitara 4WD autót szeretne vásárolni, hogyan tudom az áfáját visszaigényelni, illetve milyen feltételekkel használható magáncélra? Kishaszongépjárműnek számít-e az adott gépkocsi? Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: K. János

Tehergépkocsi zártvégű lízing áfavisszaigénylés Kérdés

Kérem, ha lehet, gyakorlati példán keresztül segítsen értelmezni az áfatörvény 135. paragrafusát. Mikor, és milyen ütemben lehet az áfát visszaigényelni? 2011-től kezdődik a zártvégű pénzügyi lízing.

Utazási költség elszámolása Kérdés

A kft. alkalmazottait Budapesten, lakóhelyétől 150 kilométerre foglalkoztatja. A munkavállalók a buszvezetőtől a kft. nevére kérnek számlát. Kérdésem: elszámolható-e teljes egészében az útiköltség, és visszaigényelhető-e az áfa?

Személyszállítás áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hollandiában bejegyzett cég, olaszországi székhelyű cégtől Magyarország területén NATO-katonák szállítását rendeli meg, egy magyar székhelyű, személyszállítással foglalkozó cégtől. A személyszállítás csak Magyarország területére vonatkozik. Kérdésem: ez a személyszállítás a magyar székhelyű cég részére áfaköteles tevékenység-e, és ha igen, ezt az áfaösszeget az olasz társaság visszaigényelheti-e? Köszönettel.

Reprezentáció vagy sem? Kérdés

Egy gazdasági társaság 20 éves jubileumi ünnepséget szervezett, melyen a vezető tisztségviselők, az üzleti partnerek és az előbbiekkel közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók vettek részt. A rendezvényen a lent felsorolt költségek merültek fel, melyek mellé odaírtuk, hogy véleményünk szerint mely költségkategóriába sorolandók (reprezentáció, bérleti díj, reklám stb.), illetve, hogy az áfa visszaigényelhető-e vagy sem. A költségkategóriába sorolást az adózás miatt kérdezzük, tehát, hogy egyes meghatározott juttatásnak, és ezen belül is reprezentációnak minősülnek-e vagy sem. 1.) Kérjük az Ön megerősítését, hogy jól gondoljuk-e a lentieket, illetve, ha nem, akkor kérjük szíves kiigazításukat. 2.) Illetve kérdés lenne még a bevallás kitöltésének helyességéhez, hogy azok a tételek, melyekhez reprezentációt írtunk, azok valóban annak minősülnek-e, vagy inkább egyes meghatározott juttatásnak?! Helyszín – Külső helyszín bérleti díja (0-24óráig) rezsiköltséggel – bérleti díjnak minősül, az áfa visszaigényelhető – Parkolás (rendezvény építés/bontás) – egyéb szolgáltatásnak minősül, áfa nem visszaigényelhető Program – Műsorvezető – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Zenekar – reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Táncprodukció - reprezentációnak minősül, áfa nem visszaigényelhető – Helyszíni LED fal (grafika, programozás és ügyelet – budget) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető – Kisfilm készítése (visszaszámláló animációval) – reklámköltség, áfa visszaigényelhető

Gazdasági esemény bizonyítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 9 éve húzódó áfa-visszaigénylési ügy kapcsán bizonyítási eljárást kell lefolytatni a gazdasági esemény adott partnerek közötti teljesüléséről. Milyen eszközökkel lehet ezt bizonyítani? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink