156 találat a(z) áfavisszaigénylés cimkére
Trófeák áfájának elszámolhatósága Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. külföldi vendégek részére vadászati lehetőséget keres Magyarországon. A kft. rendeli meg a szállást a vadászathoz, minden hozzátartozó ügyletet elvégez, és végül egyben mindent leszámláz a külföldi vendégnek. A vadásztársaság leszámlázza a kft.-nek a trófeákat, az eszközök bérlését, az állatokat. A vendégek a kilőtt vadak trófeáit megvásárolják a kft.-től és a kft. ezt a vendég után elküldi a lakóhelyére, ami általában harmadik ország területe. Kérdés: a vadásztársaság a kft.-nek áfásan értékesíti a trófeákat, ennek az áfatartalma visszaigényelhető? Köszönettel: Ildikó
Nesze nektek, áfavisszaigénylők! Itt az NGM álláspontja, nincs automatikusan kamat? Cikk
Késedelmi kamat is jár azoknak a magyarországi adóalanyoknak, akiket kár ért az áfa késedelmes visszatérítése miatt – döntött még júliusban az Európai Bíróság; az erről szóló végzést viszont csak tegnap este hozta nyilvánosságra. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy értelmezi az ítéletet, hogy a magyar bíróságnak kell döntenie a késedelmi kamatfizetés feltételeiről, esetleges mértékéről.
Dolgozói bérlet áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Bejáró dolgozóinknak a helyközi bérlet 86 százalékát térítjük jogszabály szerint. A dolgozók a kft. nevére szóló számlát hoznak. A bérlettérítést áfásan kell könyvelni? Ez esetben az áfa visszaigényelhető?
Eszközbérlet után ingyenes átadás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk 100 százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Notebookokat vásároltunk 2011. januárban, illetve februárban, melyeket bérleti szerződéssel az önkormányzat használatába adtunk, havi bérleti díj fejében. Ezeket a laptopokat a képviselő-testületi tagok használják. A gépek nullára íródtak, ez év szeptemberében az önkormányzatnak átadnánk őket térítésmentesen. Kérdéseim: A vásárláskor visszaigényelt áfa vonatkozásában van-e teendőnk? Az ingyenes átadásnak van-e adóvonzata? Hogyan lehet kivitelezni az ingyenes átadást? Azt számvitelileg hogyan kell lekönyvelni? Köszönöm válaszukat.
Nyílt végű pénzügyi lízing áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. 2014-ben nyílt végű pénzügyi lízing keretében lízingel egy személygépkocsit, akkor az áfa visszaigényelhető-e?
Lakóingatlan munkásszállás Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következőben kérném segítségét. Lakóingatlant bérelünk, ahol saját dolgozóinkat helyezzük el. A juttatás körülményei megfelelnek a munkásszállással szemben támasztott követelményeknek, így ez a dolgozók felé az szja-törvény szerint nem minősül adóköteles juttatásnak. (A dolgozóktól nem kérünk térítést.) Kérdéseim: 1. Visszaigényelhetjük-e a bérleti díj áfáját? 2. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk a térítésmentes szolgáltatásnyújtás miatt? Válaszát előre is köszönöm!
Magyar cég Ausztriában végzett lakás-felújitási szolgáltatása Kérdés
Magyar építőipari cég lakás-felújítási munkálatokat végez Ausztriában osztrák közösségi adószámmal rendelkező egyéni vállalkozók, cégek részére. Kérdéseink: 1. Köteles-e a magyar cég osztrák adószámot kérni, vagy telephelyet létesíteni Ausztriában? 2. Jogosult-e a magyar cég az osztrák munkákhoz a magyar közösségi adószámával fordított adózású anyagbeszerzési számlákat kérni? 3. Ha nem jogosult, mert a vásárolt anyag nem hagyja el az országot, akkor ennek a szabálytalan anyagbeszerzésének milyen következményei lehetnek a magyar, illetve az osztrák adóhatóság részéről? 4. Hogyan helyesbíttetheti utólag ezeket a fordított adózású, így az összesítő nyilatkozatban is szerepeltetett számlákat? 5. Ha nem kaphat csak áfás számlát, mi az áfa visszaigénylésének menete? Mi a válasz a fenti kérdésekre, ha a jövőben adószámmal nem rendelkező magánszemélyek részére is szándékozik dolgozni? Kell adószám? Telephely? Milyen áfát számítson fel? Hogyan igényelje vissza a vásárláskor megfizetett osztrák áfát? Köszönettel: Dr. Géressy Ilona
Nemzetközi szervezetnek bérbeadott ingatlan áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk ingatlan-bérbeadással foglalkozik. Tevékenységére az áfakötelessé tételt választotta. Társaságunk az ingatlanát bérbe kívánja adni egy, az Áfa tv. 107. paragrafus (1) b) pontja alá tartozó, török illetőségű szervezetnek. Az Áfa tv. vonatkozó rendelkezései alapján ingatlannal kapcsolatos nemzetközi ügyletek esetén a teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg. Kérdésem, hogy amennyiben a szervezet részünkre átadja a mentességi igazolását, úgy a bérleti díjat áfásan kell-e számláznunk és a szervezet utólagos visszatérítés formájában igényelheti vissza az áfát, vagy mentesen kell számláznunk, mivel a szervezetet közvetlen áfamentesség illeti meg? Válaszát köszönjük.
Pénztárgép előleg áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! 2013. évben áfaalany kft. új pénztárgép beszerzésére előleget fizetett ki, melynek az áfáját visszaigényelte. 2014-ben alanyi áfamentességet választott a cég. Ez évben kapta meg a pénztárgépet és a számlát a beszerzésről. Mivel az áfát visszaigényelte, ezért az adott előlegek között csak a nettó előleg összege szerepel. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hová kell könyvelnem az előleg visszaigényelt áfáját? Mivel a pénztárgép értéke a tárgyi eszközök között az áfát is tartalmazza, ezért az értékcsökkenés elszámolásakor költségként jelentkezik. Jól gondolom, hogy bevételként szükséges könyvelni? Ha igen, akkor hová? Válaszukat előre is köszönöm! Tisztelettel: Bodolai Mariann
Előlegszámla áfája Kérdés
Tisztelt Adózóna! Egyik szállítónktól előleg számlát fogadtunk be. A rajta lévő teljes összeget nem tudjuk elutalni, csak az előleg számlából egy bizonyos összeget. Valószínűleg ez így nem szabályos a kibocsátó részéről, de az előleg számlát javítani nem akarja. Kérdésünk a következő: az előleg számlából teljesítünk egy bizonyos részösszeget, annak az áfája visszaigényelhető-e, vagy csak ha teljesítettük a teljes előlegszámla összegét nyílik meg az áfavisszaigénylési lehetőségünk?
NAV által engedményezett online gép előlege Kérdés
Tisztelt Szakértő! A NAV által "betiltott" gép előlegét megkapta az adóhatóságnak "megfelelő" cég (Micra) – ez nálunk fejlesztési célra folyósított támogatásként bevétel és követelés. Az eladónál a mi támogatásunk a pénztárgép számla szerinti eladási árának része lesz. A Micra beszámítás útján veszi figyelembe a 31 750 forint támogatást, melyet mi könyvelünk árbevételnek. Az a kérdésem, hogy helyesen tette-e a Micra, hogy a NAV által elutalt 31 750 forintról, mint előlegről, áfás számlát állított ki részünkre? Az előlegről kétszer kaptunk áfás számlát! Ez azt jelenti, hogy az áfát kétszer visszaigényelhetjük? Szerintem valami sántít. Várom válaszukat: Üdvözlettel Ujlakiné
Egyszeres könyvvitel áfa Kérdés
Szeretném megkérdezni hogy egyszeres könyvvitelnél mikor kell vagy lehet költségáfát visszaigényelni? A nem fizetett számlákat le kell könyvelni és meg állapítani az áfa összeget?
Operatív lízing – áfa – cégautóadó Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk operatív lízinggel venne bérbe egy autót. Ha jól tudom, akkor ebben az esetben cégautóadó-fizetési kötelezettség merül fel. A kérdésem az lenne, hogy az operatív lízing áfája valóban teljes egészében visszaigényelhető-e abban az esetben is, ha a részletes nyilvántartásból egyértelműen kiderül a magáncélú használat?
FAD-os kifizetetlen áfa visszaigénylése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szeretném válaszát kérni, – sajnos sürgősen –, hogy ha 45 napra szeretném az áfát visszaigényelni, akkor a kifizetetlen szállítói tartozásomban szerepeltetnem kell-e a kifizetetlen FAD-os szolgáltatásról kapott számláimat, vagy csak az áfás kifizetetleneket kell levonnom a visszaigényelhető összegből? Köszönettel: T.K.
Vevőknek kávé, üdítő, ásványvíz Kérdés
Kereskedő cég a vevőket esetenként kávéval, üdítővel, ásványvízzel kínálja, továbbképzéseket is tart a forgalmazott termékeiről. Kérdésem: az elfogyasztott italok beszerzési árát költségként elszámolhatja-e? Az áfát visszaigényelheti-e?