34 találat a(z) láncértékesítés cimkére
Láncértékesítés EU-n kívűli ország szereplésével Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy EU-n kívüli ország rendelt magyar cégtől terméket, amit spanyol cégnek értékesít. A fuvarozást a magyar cég vállalta.Tehát az áru Magyarországról, közvetlenül a spanyol céghez lesz szállítva. Ebből következően arra jutottam, hogy a teljesítés helye Magyarországon lesz, mivel innen indul az áru. Kérdésem, hogy ezt az ügylet hogy számlázzuk és hogy a bevallásban hogy szerepeltessem? Export értékesítésnek minősül-e, úgy is kell bevallani? Kell-e a 16A60-as bevallásban szerepeltetnem? Nagyon köszönöm a válaszát előre is.
Láncértékesítés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyletben az áfa meghatározásához kérném a segítségüket. "A" magyar cég terméket értékesít "B" cégnek, amely Dániában bejegyzett, de Magyarországon, a belföldi értékesítései vonatkozásában áfaregisztrációval rendelkezik. "B" továbbértékesíti "C" román végvevőnek. Az áru fuvarozását "C" végzi; "A" telephelyéről ő szállítja/szállíttatja el az árut. Véleményüket kérem az egyes értékesítések áfabeli megítéléséhez és "B" által használandó adószám eldöntéséhez abban az esetben, ha "B" végül rendelkezik a szükséges CMR-rel (a román vevő megküldi azt neki), illetve, ha nem.
Áfamizéria: közösségen belüli értékesítés vagy sem? Cikk
Lehet-e közösségen belüli eladásként számlázni az USA-ból beszerzett termék Romániába értékesítését? – kérdezte olvasónk. Bartha Katalin okleveles adószakértő, az InterTax Pro Kft. ügyvezetője válaszolt.
Láncértékesítés EU-n kívüli országból Kérdés
Tisztelt Adózóna! Az alábbi áfakérdésben kérném a segítségüket. Cégünk Belorussziából hozott be egy terméket, amelyet a belarusz anyacég először a lengyel leányvállalatának értékesített, majd a lengyel cég számlázta ki a terméket a cégünknek. A szállítást a belarusz cég intézte közvetlenül a mi cégünk felé. A vámhatározat a cégünk nevére szól. A lengyel cég adómentesen értékesített felénk. A kérdés az, hogy az importáfát ilyenkor is az áfabevallás 70. sorában kell-e feltüntetni? A lengyel cég adómentes számláját hol kell szerepeltetni az áfabevallásban? Itt ugye nincs szó közösségi beszerzésről, annak ellenére sem, hogy közvetlenül a lengyel cég számlázott felénk?