670 találat a(z) adószám cimkére
Jacht beszerzése Kérdés
Egy magyar KFT angol tulajdonostól, máltai lobogóval használt hajót vásárolna. Az eladó számlát állít ki az értékesítésről. A hajó nem kerülne be Magyarországra, Zadarban lenne behajózva. Kérdésem: a vásárlás áfaköteles-e, kell utána áfát fizetni? Vámfizetési kötelezettség fennáll-e? A hajó az igények függvényében bérbe lenne adva, erre van a kft.-nek tevékenysége, számlát adna róla a bérbevevőnek. A hajó fenntartásával kapcsolatban felmerült költségek elszámolhatóak-e? A jelenlegi iratokat magyar hajólevélre honosítani kell? Horvátországban kell-e adószámot kérni a fenti ügylet miatt?
Szálláshely-szolgáltatás és -bérbeadás Kérdés
Férj és feleség kft. tulajdonosai, akik bérbeadják ingatlanukat a kft.-nek, ahol a kft. működik, telephelye van. Keszthelyen van egy lakás, aminek mindkettőjük tulajdonosa, ahol szálláshely-szolgáltatást szeretnének nyújtani az engedélyek beszerzése után. Kérdés: 1. a telephelyet bérbeadhatja-e a feleség, azaz ő szedi be a bérleti díjat és adózik, vagy mindkettőjüknek kell kiadni az ingatlant? 2. kérdés: a keszthelyi lakás szálláshely-szolgáltatása történthet-e a férj neve alatt, akinek erre a tevékenységre adószámot kell kérnie, és a férj adózik ezen bevétel után? Az szja-bevallásban a feleség az egyik ingatlant adózza, a férj a másik szálláshely után adózik?
Közösségi beszerzés adószám nélkül Kérdés
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét. Magyar konyhafelszerelési nagykereskedő értékesít közösségen belüli adóalanynak. A közösségen belül adóalanynak, viszont nincs közösségi adószáma a VIES rendszer szerint. Adhatja-e a magyar kereskedő adómentesen az árut, ha az 100 százalék, hogy elhagyja az országot? Nyilván arról nincs lehetősége meggyőződni, hogy az áfát a célországban megfizetik-e. Vagy mindenképp 27 százalék áfával kell adnia az árut, mivel a vevőnek nincs közösségi adószáma, és az majd visszaigényli az áfát? Mi lenne a helyes megoldás a fenti helyzetre? Válaszát előre is köszönöm.
EU - áfa Kérdés
Tisztelt Tanácsadó! Kiegészíteném a kérdésünket az alábbiakkal: 1. Gyógyszeralapanyagot szerzünk be Németországból, és Olaszországban értékesítjük. DE-HU-IT számla kapcsolat, DE-IT termékmozgás. Magyarországra nem kerül a termék, azt közvetlenül a vevőnkhöz szállítjuk. Ez megfelel-e a háromszög-, illetve láncügylet fogalmának, keletkeztet-e németországi adószám kiváltási kötelezettséget? 2. Lengyelországból gyógyszeralapanyagot szerzünk be, Németországban harmadik fél által tároljuk, majd Olaszországba értékesítjük. (gyűjtőfuvar, a kedvezőbb szállítási feltételek miatt). A számla PL-HU-IT, a termékmozgás PL-DE-IT. Keletkeztet-e a tranzakció német adószámos kötelezettséget? Válaszukat előre is köszönjük! Üdvözlettel, Lovász Anna
Adószámos magánszemély adószámának megszüntetése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Adószámos magánszemély megszüntetné adószámát, mert már nem végzi tevékenységét, a 19T101 bevallásból kivették a B lapot, amin eddig meg lehettett szüntetni. Melyik bevallásban van lehetőség meg szüntetni az adószámot? Köszönöm
Szünetelő egyéni vállalkozó általi bérbeadás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Szünetelő egyéni vállalkozó bérbead üzletet mint magánszemély. Nem adtak a bérbeadásra külön adószámot, mivel mint egyéni vállalkozó van adószáma, használja ezt. Februárban viszont lejár a szüneteltetés ideje és nem akar tovább egyéni vállalkozó lenni, a bérbeadást magánszemélyként folytatná. Ha visszaadja az egyéni vállalkozói igazolványát, az adószám megmarad vagy a bérbeadásra újból kérni kell? A vállalkozói igazolvány visszaadásával a webes ügysegédben kell a szüneteltetés végét/befejezést jelentenem? Köszönettel: Fidler Gáborné
Elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó speciális teljesítési hely Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következő szolgáltatás elektronikus szolgáltatásnak minősül-e? Vektor-, és pixelgrafikákat készítek számítógépen, amit digitális úton továbbítok a vásárlónak, igénylőnek. Webshopot karban tartok, frissítek, a grafikai elemeket elkészítem hozzá, és fel is töltöm rá. Ezeket a tevékenységeket egy USA-ban élő magánszemély részére végzem az Etsy weboldalán. (Kézzel késíztett termékeket árulnak, ezekhez készítek grafikákat.) Tudomásom szerint, ha ez elektronikus szolgáltatásnak minősül, akkor a nem adóalany fogyasztók letelepedési helye, természetes személyek esetében a lakóhelye vagy tartózkodási helye, a teljesítés helye. Ebben az esetben az adott országba be kellene jelentkeznünk, adószámot kérnünk, és az adott országban áfabevallást kellene benyújtanunk. (Ez az EU-ba történő szolgáltatás esetén a MOSS rendszerrel egyszerűen megoldható.) Hogyan működik ez az USA-ba történő szolgáltatás esetén? AZ USA tagállamába be kell bejelentkeznem, és adószámot kérnem, és ott kell adóznom? Segítségét kérem, hogy ez valóban így működik-e.
Alanyi mentességre áttérő egyesület Kérdés
Egyszeres könyvvezetésű, azaz pénzforgalmi szemléletű egyesület eddig normál áfás, negyedéves bevalló volt. 2019-től alanyi mentességet választ. Kérdéseim: - 2018. IV. negyedévről 2019. január 20-án ugyanúgy ad bevallást, mint eddig? - A még 2018-ban kiállított, áfát tartalmazó kimenő számláink ellenértéke januárban, illetve februárban folyik majd be. Ezek áfa-tartalmát bizonyára be kell vallani és fizetni. Mikor? - Ténylegesen 2018-as teljesítésről januárban kiállított számláink tartalmazzanak-e áfát? Ha igen, akkor azt mikor valljuk és fizetjük be? - Korábban beszerzett tárgyi eszköz levont áfája 5 év alatt egyenlő részletekben visszafizetendő. Ezt hogy lehet bevallani és mikor? - A változással változik az adószám egy karaktere. Erről értesít a NAV? Köszönettel: Rostás Ilona
Alanyi mentes ev külföldi számlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes katás egyéni vállalkozó egy angliai cégnek (kft.) szeretne weboldal készítéséről számlát kiállítani. Az angliai cégnek csak angol adószáma van, és nem áfaalany. Sem a magyar egyéni vállalkozó, sem az angol cég nem rendelkezik EU-s adószámmal. Ebben az esetben hogyan állíthat ki számlát az egyéni vállalkozó? Áfamentesen vagy áfásan? Szükséges EU-adószámot kérni a feleknek? Tisztelettel: TSGY
Közösségi termékbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Van egy cég, amely parfümöket értékesít Magyarországon harmadik ország felé. A parfümöket közösségen belülről szerzi be. A közösségi partnerektől kapott számlák némelyikén nem a partner közösségi adószáma van feltüntetve, hanem egy harmadik cégé, amely elméletileg adott országban intézi az adóügyeket és a vámoltatást. Kérdésem, hogy elfogadható-e ez így, ebben a formában, illetve, ha igen, akkor kinek a közösségi adószámára kellene lejelenteni a termékbeszerzést ebben az esetben? Köszönöm CsÉva
Közösségi áfa rendezése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Iránymutatását kérem az alábbi export láncügylet áfavonzata ügyében. 1. Magyarországi gyár (A) értékesít terméket egy holland vevőnek.A holland vevő (B) uniós adószámmal rendelkezik. 2. A Holland vevő (B) eladja a megvásárolt terméket egy magyar cégnek (C). A magyar cég is rendelkezik uniós adószámmal. A cégek között nem történt meg a termék mozgatása. 3. A (C) magyar cég tovább értékesíti a terméket egy horvát (D) cégnek. Szintén rendelkezik uniós adószámmal. Szállítás: Az árut Magyarországon rakodják és a horvát vevőnek szállítják. A fuvarozást a horvát vevő rendezi. Kérdésem az, hogy a cégek közötti számlázásnál az áfa felszámítása hogyan történik?
Őstermelő – adószám Kérdés
Az őstermelőnek kell-e, hogy legyen adószáma?. Az előző évben vállalkozási tevékenység mellett őstermelői tevékenységet is végeztem, munkaviszony mellett. Vállalkozási tevékenységet már nem végzek, de az őstermelői tevékenységet 100 ezer forintos bevétellel igen. Az adószámot az őstermelői tevékenységhez, a mezőgazdasági támogatás igénybevételéhez meg kell-e tartani? Februártól már nyugdíjas leszek, így az adószám miatt a 7500 forint egészségügyi hozzájárulást meg kell-e fizetni, miután munkaviszonyban már nem leszek? Köszönöm.
Közösségi szolgáltatásbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünk igénybe vett szolgáltatást egy román, nem áfakörös cégtől. A szolgáltatást közösségi adószám nélkül számlázták ki áfamentesen, arra hivatkozva hogy ők otthon sem fizetnek áfát, nem kell nekik közösségi adószám. Kérdésem az lenne, hogyan kell szerepeltetni ezt az esetet az áfabevallásban és a közösségi összesítő nyilatkozaton? Mivel a teljesítés helye itt volt Magyarországon, ezért ugyanúgy 27 százalékos közösségi szolgáltatásigénybevétel, mint egy áfafizetésre kötelezett cégtől? A A60-as nyomtatványon pedig adószám helyett 0-ás vagy 1-es kóddal lejelenteni? Válaszát előre is köszönöm.
Áfa elektronikus szolgáltatásnál Kérdés
Tisztelt Szerkesztőség! Az alábbi kérdéskörben kérném szakértői iránymutatásukat. Adott egy magyarországi székhelyű, áfa hatálya alá tartozó, közösségi adószámmal rendelkező kft., amely webfelület-hozzáférési szolgáltatást nyújt. A szolgáltatásnyújtás teljes egészében elektronikusan valósul meg. Hogyan alakul a cég áfafizetési kötelezettsége, kit terhel az áfa az alábbi esetekben, illetve mit írok a számlára, ha a cég a szolgáltatást: - EU-s tagállambeli közösségi adószámmal rendelkező vállalkozásnak nyújtja - EU-s tagállambeli, közösségi adószámmal nem rendelkező vállalkozásnak nyújtja - EU-s tagállambeli magánszemélynek nyújtja - EU-n kívüli, 3. országbeli cégnek nyújtja - EU-n kívüli, 3. országbeli magánszemélynek nyújtja. Válaszukat megköszönve, tisztelettel: Ötletmozaik Könyvelő Kft. Preilné
EU-n belüli építési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Ha magyar székhelyű cégünk magyar székhelyű partnerünknek számláz ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtást úgy, hogy a teljesítés helye Ausztria, azt áfa területi hatályán kívüli értékesítésként számlázza? A partner cégnek osztrák cég az anyavállalata. A partner kérése, hogy a cégünk váltsa ki az osztrák közösségi adószámot, és fizesse meg az osztrák áfát, kérem szíves tájékoztatását, hogy ez mennyire helytálló? Cégünk eddig ezt a szolgáltatásnyújtást áfa területi hatályán kívüli értékesítésként kezelte és így is számlázta. Köszönöm