24 találat a(z) közösségi termékbeszerzés cimkére
Közösségi termékbeszerzés előlegének elszámolása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Eddig azt hittem, hogy értem az előleg elszámolását, de most nagyon belekeveredtem. Szlovák partner két darab előlegszámlát adott, melyeket részben teljesített a magyar vállalkozás. Ezeket bevallottuk a 1865 és A60 nyomtatványokon az előző negyedévekre. A végszámla megérkezett decemberben, a nem rendezett előleg összeg mínusz előjellel külön helyesbítő számlán szerepel. A végszámlában fennmaradó összeg is szerepel (ki nem egyenlített rész), és nem tudom hogyan szerepeltessem a könyvekben és hogyan valljam be. Ehhez kérem a segítségét, ha lehet, kontírszámokkal együtt. // 1. előlegszámla 10 ezer USD, // 2. előlegszámla 8 ezer USD. Kifizetve, átutalva: 12 ezer USD. A végszámlán szerepel 14 ezer USD, amiből fennmaradó/kifizetendő 2 ezer USD, a mínuszos számla pedig 4 ezer USD. Lehet, hogy a kollégáimat is megzavartam, mert már ők sem biztosak a válaszban, kezdem szégyenleni magamat. Köszönettel és tisztelettel: Kiss Ilona
Közösségi termékbeszerzés készpénzben Kérdés
Tisztelt Szakértő! Magyarországi (építőiparban felhasználandó alapanyagokat gyártó-megmunkáló) cég Szlovákiából szeretne nagy értékű tárgyi eszközöket, gépeket vásárolni készpénzben. Érdeklődni szeretnék arról, hogy Közösségi termék beszerzése esetén van-e bármilyen készpénzfizetési korlátozás, vagy az ügylet megvalósítható készpénzes fizetés formájában? Van-e bármilyen akadálya a készpénzes fizetésnek, illetve egyéb kockázata? Köszönettel!
Közösségi termékbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Van egy cég, amely parfümöket értékesít Magyarországon harmadik ország felé. A parfümöket közösségen belülről szerzi be. A közösségi partnerektől kapott számlák némelyikén nem a partner közösségi adószáma van feltüntetve, hanem egy harmadik cégé, amely elméletileg adott országban intézi az adóügyeket és a vámoltatást. Kérdésem, hogy elfogadható-e ez így, ebben a formában, illetve, ha igen, akkor kinek a közösségi adószámára kellene lejelenteni a termékbeszerzést ebben az esetben? Köszönöm CsÉva
Láncügylet? Kérdés
Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni az alábbi ügylet helyes megítélésében. Cégünk korábban lengyel partnerünktől (A vállalat) alapanyagot vásárolt, amely beszerzések közösségi termékbeszerzés feltételeinek megfeleltek. A partnerünk a továbbiakban szeretne bevonni az ügyletbe egy magyarországi érdekeltségébe tartozó belföldi vállalatot (B vállalat). Az áru továbbra is Lengyelországból érkezne közvetlenül hozzánk, de a számlát a belföldi B számlázná felénk 27 százalékos áfával növelt áron. A vállalat B -nek közösségi termékértékesítésként számlázná az anyagot. Helyes-e a fentebb leírt számlázás ebben az esetben? Fennáll-e ebben az esetben a láncügylet lehetősége, és ha igen, akkor befogadhatjuk-e B vállalat áfás számláját, és levonhatjuk-e annak áfáját? Mi a helyes eljárás a fentebb leírt esetben, hogy az esetleges adókockázatot elkerüljük? Előre is köszönöm a válaszát!
Teljesítési időpont Kérdés
Tisztelt Szakértő! A kérdésem a következő: közösségi termékbeszerzés esetén mi az áfabevallásba beállítandó teljesítési időpont, ha a feladó a 12. hónapban feladta az árut, teljesítési időpontnak 12. hónapot írt, de az áru a kft.-hez csak január hónapban érkezik be? Köszönöm a választ.
Áfafizetés Kérdés
Egyéni vállalkozó jelenleg az általános szabályok alapján az áfafizetést választotta, mert 2014. év végén átlépte a 6 millió forintos bevételi határt. 2017. évben kijelentkezne az áfafizetés alól, és az alanyi adómentes státuszt szeretné választani, mert a bevételei 2015. és 2016. évben 6 millió forint alatt vannak, lesznek. 2016. évben közösségi termékbeszerzése volt, ahol közösségi adószámok feltüntetése mellett kapott számlát. Ha ezt az árukészletet nem tudja értékesíteni a 2016. évben, akkor ennek az áfájával mi a teendő? 2017. évben kell befizetnie, miután értékesíti? Válaszukat köszönjük!
Közösségi termékbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Közösségen belül történő termékbeszerzésnél (közösségi adószámmal rendelkezünk), ha a partnerünk a saját tagállamában alanyi adómentességet választott, és ezáltal nekünk, mint vevőnek nem keletkezik adókötelezettségünk a közösségen belüli beszerzés címén, milyen jelentési, bevallási kötelezettségünk lesz? Az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetni? Szükséges-e az A60-as bevallást elküldeni, és amennyiben igen, mit tehetünk, ha a partnerünk nem rendelkezik érvényes közösségi adószámmal? Válaszát előre is köszönöm.
Számlák árfolyamának meghatározása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérem írják meg, hogy az alábbi esetekben milyen árfolyamon kell átszámítani az összeget: a számla kiállítási vagy teljesítési időpontja napján érvényes árfolyamon? 1) Közösségi termékbeszerzés 2) Közösségi termékértékesítés 3) Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás 4) Közösségi adóalanynak nyújtott szolgáltatás 5) Harmadik országból történő termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel 6) Harmadik országi termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás.
Közösségi termékbeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Közösségi termékbeszerzésről az eladó később állított ki számlát, mint ahogy a teljesítés történt, hiába reklamáltunk. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Havi bevalló esetén melyik hónapban kell a fizetendő adót bevallani, illetve melyik hónapban nyílik meg a levonási lehetőség? Segítségét előre is köszönöm.