251 találat a(z) fuvarozás cimkére
Milyen nyomtatványon kell regisztrálni az EKAER-rendszerbe? Kérdés
Tisztelt Cím! Fuvarozással foglalkozik a cégünk és nem találunk olyan nyomtatványt a NAV rendszerében, amivel az EKAER rendszerbe történő regisztrálást tudnánk megtenni. Köszönöm segítségüket!
Társasági adó Kérdés
Tisztelt Szakértő! 1. Egy kft. főtevékenysége egyéb postai, futárpostai tevékenység. Kis teherképkocsijuk, melyet e tevékenységhez használtak tönkrement, vásárolnának egy új tehergépkocsit. Csökkentheti-e a kft. az adózás előtti eredményét a társasági adóról szóló törvény 7. § (1) zs) pontja alapján a tehergépkocsi bekerülési értékével? 2. Befolyásolja-e az első kérdést az, ha a kft.-nek közúti árufuvarozásból is van árbevétele, de ehhez a tevékenységéhez egy nagy tehergépkocsit használ, az új tehergépkocsi nem is lenne alkalmas e tevékenység ellátásához? Köszönettel: Filip Emese
EKAER-szám Kérdés
Tisztelt Szakértő! Milyen nyomtatványon lehet igényelni EKAER-számot, és milyen nyomtatványon kell a fuvarokat jelenteni?
Fuvarozás áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Arra szeretnék választ, illetve megerősítést kapni, hogy amennyiben egy belföldi közösségi adószámmal rendelkező fuvarozó kizárólag magyarországi útszakaszon fuvaroz szlovák közösségi adószámmal rendelkező megbízónak, abban az esetben ez mentesen számlázandó, vagy sem? Köszönöm!
Külszolgálati napidíj ügyvezetőnek Kérdés
Tisztelt Szakértő! Két kérdést szeretnék feltenni Önnek. Az első, hogy fuvarozással foglalkozó vállalkozás fizethet-e 40 euró külszolgálati napidíjat egyszerűsített foglalkoztatásban álló alkalmazottjának? Illetve, jelent-e az problémát egy esetleges ellenőrzésnél, ha az ügyvezető részt vesz a fuvarozásban, a vállalkozásból nem vesz ki jövedelmet, azonban a külföldi utak után kapja a napi 40 euró költségtérítést? A járulékokat megfizeti egy másik vállalkozásában főállású tagként. Válaszát előre is köszönöm!
Nemzetközi fuvardíj továbbszámlázása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Milyen módon számlázhatja tovább a magyar megrendelő az alábbi fuvart a német partner részére (termékbeszerzéshez kapcsolódik a fuvarozás): Indulás: Németország (eladótól), érkezés a fuvart megrendelőhöz (vevő) Magyarországra. A fuvarozó magyar cég belföldi áfás számlát állított ki. A német eladó a magyar megrendelő részére megtéríti a fuvardíjat. Mit kell a számlán feltüntetni? Kell-e szerepeltetni a továbbszámlázást az uniós jelentésben? Köszönettel: Szné
Fuvarköltség áfája Kérdés
Tisztelt Válaszadó! Ha kiszállított termékkel egy számlában számolják fel a fuvarköltséget, az ossza-e a termék áfáját? (Az áfatörvény 70. §-a szerintem erről rendelkezik) Például könyv értékesítése esetén a felszámított fuvarköltségre szintén 5 százalékos áfát számolnak fel, tehát az adóalapba beletartozik. Amennyiben külön számlát állítanak ki a fuvarról, úgy 27 százalékos áfa terheli. Kérem szíves válaszukat.
Terven felüli értékcsökkenés Kérdés
Kedves Szakértő! Cégünknél 4 darab nagyértékű teherautó van, fuvarozással is foglalkozunk. Úgy ítéljük meg, hogy a tehergépkocsik jobban elhasználódtak 3 év alatt, mint ahogy az értékcsökkenési kulcs szerint számoljuk. Kérdésünk erre vonatkozóan az lenne, hogy mik a terven felüli értékcsökkenés feltételei, milyen esetekben számolhatunk el rendkívüli értékcsökkenést, mivel kell dokumentálni, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk? Köszönöm válaszukat.
Árufuvarozás Kérdés
Egy fuvarozással foglalkozó vállalkozó Ausztriába szállított termékeket. A megrendelő ausztriai adóalany, aki Magyarországon vásárolt termékeket. Jól gondolom, hogy az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján áfamentesen kell kiszámlázni a fuvarozási díjat? Számlázásnál mire kell figyelni?
Fuvarozás vagy közvetítés Kérdés
Egy magyar bt vállalja, hogy csomagot juttat el Magyarországról EU-n belülre, illetve az USA-ba a címzetthez. Ehhez alvállalkozót vesz igénybe (posta, FedEx). A megrendelő vagy magyar cég, vagy magyar magánszemély, illetve külföldi magánszemély. Kérdésünk, hogy ez a tevékenység a bt szempontjából minek minősül? Közvetítésnek vagy fuvarozásnak vagy megbízási díjas vállalkozásnak? Az áfa-besorolás miatt kérdéses, hogy a számlákat hogyan kell kiállítani, a teljesítési hely minek minősül az egyes esetekben (magánszemély, céges megrendelő esetén, illetve EU-n belül és kívül)?
Kabotázs áfája Kérdés
Nemzetközi szállítmányozással foglalkozunk, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Abban az esetben, ha mi magyar cégként Németországban végzünk kabotázs fuvart, akkor van-e a német adóhatóságnál bejelentkezési kötelezettségünk? Ezeket a fuvarokat a német megbízónk felé áfa területi hatályon kívüliként számlázzuk le. Ez így jó? Ha a német megbízónk Magyarországon belüli kabotázs fuvarra ad megbízást, akkor áfa nélkül vagy áfásan fogok neki számlázni? Ha áfásan, akkor ő ezt az áfát hogyan tudja visszaigényelni? Ezzel a céggel kötöttünk egy olyan szerződést is, amely arról szól, hogy ő bérli tőlünk a kamionokat, és a sofőröket is mi adjuk hozzá. Az én számomra ez bérleti szerződésnek minősül, így szerintem ebben az esetben nem kell azzal foglalkoznom, hogy ő hol végez kabotázs fuvarokat. Én ez alapján a szerződés alapján áfa nélkül számlázok, mert a szolgáltatás igénybe vevője Németországban bejegyzett cég, magyar fiókteleppel nem rendelkezik. Ön szerint ez így jó? Köszönöm.