1764 találat a(z) bevallás cimkére

Külföldi munkavállaló foglalkoztatása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Ügyfelünk angol állampolgárságú, ott is élő munkavállalót kíván munkaszerződéssel foglalkoztatni sales munkakörben. A munkavállaló ténylegesen angliai lakhelyéről dolgozna, és havonta maximum 1-2 napra utazna Magyarországra a munkáltatóval egyeztetni. A kérdés az, hogy ebben az esetben kinek, s hol kell megfizetnie a munkáltatói és munkavállalói járulékokat, valamint a személyi jövedelemadót? Hol lesz a dolgozó biztosított? Milyen bevallásokat kell benyújtani a részére kifizetett munkabérről? A munkáltatónak Angliában nincs telephelye, és nincs is ott regisztrálva. Válaszukat tisztelettel köszönjük!

Alapítvány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alapítvány 2016. decemberben alakult. 2017-ben lett beadva bejegyzésre, és 2017 februárjában kapott adószámot. Kérdésem az lenne, hogy 2016-ra kell-e bármilyen bevallást, beszámolót leadni? Köszönöm!

Őstermelő bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekben kérem segítségét. 1. Ha valaki nem főállású őstermelő, hogyan szükséges az őstermelésből származó bevételét bevallani? 2. Ha pedig valaki főállású őstermelő hogyan kell kiszámítani a járulékköltséget és hogyan kell a bevallást teljesíteni? Várom válaszát.

Mérleg tételeinek meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy bt., amely 2015-ben még az Eva. tv. hatálya alá tartozott, bevételi nyilvántartást vezetett. 2016-ban - mivel megszüntette a bankszámlaszámát - már a Tao. hatálya alá tartozott. Mivel 2004 óta az eva hatálya szerint fizette a kötelezettségét, 2012 óta könyvelője sem volt, beszámolót nem adott be, főkönyvi kivonata nincs. Kérdésem az, hogy mi alapján készítsem el a nyitómérleget? Kérdezem továbbá, hogy a 2015. és az azt megelőző évekre a 08-as bevallást be kellett-e adnia. Köszönöm a válaszát.

Külföldi adórezidens magyar állampolgár külföldi cégből származó osztalékának adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy Máltán élő, ott adórezidens magyar állampolgár osztalékot kap a saját ciprusi cégétől. Be kell-e vallani a jövedelmet Magyarországon? Hol kell megfizetnie az osztalékadót? Máltán, Cipruson vagy Magyarországon?

Osztalék ehója Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Az alábbi probléma eldöntésében kérném a segítségét : Egy tulajdonosnak a 2016. évi osztalék kifizetésekor kevebb a kifizető által levont 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási (eho) összeget vontak le és fizettek be, mint amennyit valójában kellett volna. Akkor ezt a problémát a magánszemély rendezheti az szja-bevallásában vagy a cégnek kell önrevízióval módosítani az aktuális hónap járulékbevallásán és visszafizettetni a nettó különbözetet ? Válaszát előre is köszönöm!

Osztalékelőleg ehója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az osztalékelőleg osztalékká történő válása után az egészségügyi hozzájárulást kinek kell bevallania és megfizetnie (a magánszemély tagnak vagy az osztalék/előleg kifizetőjének, a társaságnak)?

Ügyvezető halála Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. ügyvezetője hirtelen elhalálozott. A könyvelőnek milyen feladatai vannak ilyen esetben? Cégbíróságnak vagy a NAV-nak kell-e valamit bejelentenie? A bevallásokat be lehet-e nyújtani az elhunyt ügyvezető ügyfélkapus regisztrációjával? Egy ügyvéd az örökösöknek azt mondta, hogy mindent a könyvelőnek kell intéznie. Válaszát előre is köszönöm!

Importáru beszerzése és áfa kérdése más tagállamú adóalanytól Kérdés

Egy szlovák cég Kínából importál árut, amelyet Szlovéniában közvetett vámjogi képviselő által levámoltat. A képviselő Szlovéniában megfizeti a vámot és nyilatkoztatja a szlovák céget, hogy az importáfát a importáló cég fizeti az áru végső rendeltetési helyén. A papírok szerint a rendeltetési hely Szlovákia Komarno, viszont az importáló cég az árut eladta egy magyar cégnek és az árut közvetlenül Magyarországra szállíttatta, melyről közösségen belüli értékesítés címén számlát bocsátott ki a magyar cég felé. A szlovák adóhatóság szerint a szlovák cégnek magyar adószámot kell kiváltania, mivel az áru Magyarországra érkezett, és bevallást kell készítenie Magyarországon az értékesítésről. Kérdés, hogyan kell a szlovák cégnek az áfabevallásába beállítani ezt a tranzakciót, illetve a magyar cég hogyan javítsa a saját bevallását?

Osztalék, elhatárolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy zrt., melynek részesedése van egy cseh vállalkozásban (15%), amely vállalkozás osztalékot utalna nekünk a 2016. évi eredménye után. A döntésről szóló határozat 2017. márciusi, az utalás valószínűleg áprilisban lesz. A mi mérlegkészítési határidőnk 2017. 03. 31. A kérdés, hogy el kell-e határolni 2016-ra az osztalékot (T39/K96), vagy 2017-re könyvelendő T38/K97? A másik pedig, hogy a társasági adó bevallásakor csökkenthető-e a kapott osztalékkal az adóalap? Tisztelettel várom válaszukat.

Adószámos magánszemély járulékai Kérdés

Üdvözlöm! Adószámos magánszemély oktatási tevékenységet végez (munkahellyel nem rendelkezik), és számlázott magánszemélynek és cégnek egyaránt, a bevételek minden esetben számlánként is meghaladták a 33 300 forintot. A kiadott számláján nem került feltüntetésre levont járulék. A 15%-os szja-t az adóbevallásában bevallja, befizeti. A 2016-os bevételei után kötelezett járulékfizetésre is? Előleget nem fizetett be a 2016-os bevételei után. Hogyan járjon el utólagosan a 2016. évi bevételeivel, illetve a következőkben? Fizetnie kell a 10% nyugdíjjárulékot, a 7% egészségbiztosítási járulékot, a 27%-os szociális hozzájárulási adót is (2016)? Válaszát előre is köszönöm!

Mielőbb ellenőrizze a NAV által készített szja-bevallási tervezetet! Cikk

Sokan már az első pillanatban felkeresték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét, hogy minél előbb kiderüljön, mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük – jelezte honlapján a NAV.

Evás egyéni vállalkozó szüneteltetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Evás egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét 2017. márciustól. Kiesik-e az evakörből, ha újra élesíti a vállalkozását és a visszatérést megelőző évben nem volt bevétele? Meg kell-e tartani a bankszámláját a szüneteltetés alatt? Milyen bevallásokat kell a szüneteltetéskor beadni, ha nincs alkalmazottja? Köszönettel

Kötelező bevallások Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy heti 40 órás munkaviszony mellett egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély. Az éves 53-as bevallásokat határidőben beadta 2011-12-13 évekre. A vállalkozásban nem volt vállalkozói kivét egyik évben sem. 2013. 12. hónapban a vállalkozóit visszaadta. Februárban felszólította az adóhatóság, hogy az adott évek minden hónapjára adja be az 58-as és 08-as bevallásokat. Minden bevallást nullásan kell beadni. Kérdésem az, hogy valóban be kell-e adni ezeket a bevallásokat? Például az 58-as bevallás a főállású egyéni vállalkozókra vonatkozik, akkor miért kell annak is beadni, aki nem főállású? Az 53-as bevallásban nem szerepeltetett vállalkozói kivétet, akkor miért kell, kell-e 08-as bevallásokat beadni? Köszönettel: Tamásné

Mintegy 12 éve eva hatálya alátartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. végelszámolása Kérdés

Eva hatálya alá tartozó bt. végelszámolással szeretne megszűnni, ennek mi a menete, milyen bevallásokat és milyen határidővel kell beadni? Vissza kell-e térni a számviteli törvény hatálya alá?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2025 April
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Együttműködő partnereink