130 találat a(z) beszerzés EU-ból cimkére

EU-ból beszerzett gépjármű értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az lenne, hogy használtautó-kereskedőtől az EU-ból beszerzett gépjárműveket belföldön, illetve az EU-ban hogyan kell kiszámlázni? A belföldi cég különbözeti áfakörbe van bejelentve. Válaszukat előre is köszönöm.

Használt cikk áfabevallás Kérdés

Franciaországból beszerzett bontottgépjármű-alkatrészek értékesítésével foglalkozik a vállalkozás. A francia törvények szerint a beérkező számlán 10 százalékos áfa van felszámolva, és a számlán fel van tüntetve, hogy használt, és, hogy az áfa benne van az árban és nem igényelhető vissza. Mivel EU-s beszerzés, ezt hogy kell jól jelentem az áfabevallásban és az A60-asban? A számlák többségén rajta van az EU-s adószám, ezeket – mint árubeszerzést – jelentjük, és értékesítéskor megfizetjük a 27 százalékos áfát. Vagy mivel, hogy használt cikkről van szó, csak különbözeti áfát kell felszámolni? De akkor nem jelenthetem árubeszerzésként, és nem számíthatom fel és vonhatom le az áfát. De vannak, akiknek nincs EU-s adószámuk és használtcikk-kereskedők, és ugyanúgy benne van az árban a 10 százalékos áfa. Az ezektől beszerzett árut hol kell jelentem? Az ilyen termék – mint viszonteladótól beszerzett – árrésadózással kerül értékesítésre. Megfelelő így? (De sajnos többnyire 27 százalékos áfával is került kiszámlázásra, mert nehezen követhető a beszerzés.) Általános szabályok szerint van bejelentkezve az áfakörben. Viszonteladóként mindenképpen be kell jelentkeznie, ha a különbözeti adózással számol el? Ha a fentiek szerint beszerzett terméket továbbértékesítjük EU-s tagállamba, akkor megállapítom az árrésre eső áfát, és az áfabevallás 9. sorába beállítom. De, ha a 02. sorba is beállítom, mint EU-s értékesítést, és a A60-asba is, akkor az áfabevallásban az árbevétel duplán jelentkezik.

Alanyi áfamentes EU-s termékbeszerzése, szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfa alanyi mentes adóalanyként szeretnék Angliából számítástechnikai vállalkozásomhoz alkatrészt, illetve ügyfélkapcsolat-kezelési szoftvert beszerzeni, valamint időnként tanácsadási szolgáltatást igénybe venni. Kell-e közösségi adószámmal rendelkeznem, vagy anélkül is bonyolíthatom ezeket az ügyleteket? Kell-e, és ha igen, mikor áfabevallást tennem, milyen adattartalommal, kell-e és mely esetben áfát fizetnem? Válaszát előre is köszönöm.

Közösségen belüli, használt személygépkocsi vásárlásának áfavonzata Kérdés

Egy magyar jogi személy (normál áfaalany) egy másik, közösségen belüli országban magánszemélytől (nem adóalany) kíván használt (nem új) személygépjárművet beszerezni, saját használatra. A cég nem rendelkezik közösségi adószámmal. A beszerzés után itthon nem kell áfát bevallania, mert az autó nem számít újnak, vagy áfát kell fizetnie?

Közösségi beszerzés Kérdés

Egyéni vállalkozó, aki alanyi adómentességet választott a tevékenységére, Németországból hoz be használt használati cikkeket például fűnyírót, hasogatót. Az éves beszerzése 10 ezer euró alatt van. Ha átlépi ezt az összeget, akkor mi a teendő?

Gépjármű beszerzése az EU-ból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Autószerelő ügyfelem, ezután, mint használtautó-kereskedő az UNIÓBÓL szeretne gépjárműveket beszerezni, és ezeket a gépjárműveket a szükséges javítások után értékesítené. Mivel semmit sem tudok ezzel kapcsolatban, ezért szeretném megkérdezni, hogy az adózással és a könyveléssel kapcsolatban milyen teendőim vannak, mi az, amit úgy nekem, mint az ügyfelemnek tudnunk kell? Kérem a könyveléssel és az adózással kapcsolatos teendőkkel kapcsolatosan a tájékoztatásukat. Köszönettel: Petschnig Ernőné P. FAMILIE Kft..

Anyagbeszerzés az ebay-ról Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérem segítségét. Hiánycikket kellett vállalkozásom számára az ebay-en keresztül megvenni. Kaptam róla számlát (német nyelvűt), feltüntették rajta az árat, az értéket és hogy mennyi áfát (MwST) tartalmaz. Kérdésem, hogy az áfát levonásba helyezhetem-e (nincs forintban meghatározva), vagy csak kiadásként számolhatom el a számla összegét? Segítségét köszönve: Bartosné

Szakkönyv importja EU-s tagországon keresztül Kérdés

Tisztelt Szakértő! Harmadik országbeli adóalanytól eseti jelleggel importálunk szakkönyveket az általunk tartott tanfolyamokhoz. A korábbiaktól eltérően most egy EU-s tagország is közbe lett iktatva, ott nyomják, és adják fel a címünkre a könyveket. A számlát a harmadik országbeli adóalanytól kapjuk, a fuvarköltséget pedig egy nemzetközi fuvarozó cégnek fizetjük, számla alapján. Ebben a folyamatban azonban kimarad a vámeljárás és az áfa vámhatóság által történő megállapítása. Kérdésem, hogy közösségi beszerzésként kell-e kezelni? Ha igen, az A60-as összesitő nyilatkozaton milyen adószámot kell feltüntetni? Ugyanis mi csak és kizárólag a harmadik országbeli adóalannyal állunk kapcsolatban. Ha nem EU-s beszerzésként kell kezelni, akkor mi a teendő? Válaszukat köszönöm.

Személygépkocsi EU-ból Kérdés

Cégünk használt személygépkocsit szerez be EU-ból, autókereskedőtől. Áfakötelezettsége van a kft-nek? A választ előre is köszönöm!

Alanyi adómentes közösségi beszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, aki alanyi adómentes, Angliából szerez be eszközt. Kérdésem, hogy ha van közösségi adószáma, így nettó módon szerez be, és a beszerzése nem éri el a 10 ezer eurót, akkor itthon meg kell fizetnie a magyar áfát? A NAV szerint igen, viszont akkor nem értem, mire vonatkozik a 10 ezer eurós határ. Köszönöm.

Használt cikk EU-ból áfája Kérdés

A "Bajba kerülhetnek a használtcikk-kereskedők, ha erre nem figyelnek" Bartha Katalin (okleveles adószakértő) válasza alapján közzétett 2015. 12. 16-ai cikkel kapcsolatban kérnék pontosítást. Ha az EU-ból szerzek be használt gépkocsit olyan külföldi vállalkozótól, aki nem különbözeti adós, hanem egyenes adózó, és én itthon különbözeti adózás alá tartozó értékesítő vagyok, akkor: – az EU-s beszerzésre megfizetem az áfát, de az nem lesz levonható? – vagy?... Hogy kell elszámolni az áfát ebben az esetben? Köszönöm.

Közösségi különbözeti termékbeszerzés bevallása Kérdés

"Bajba kerülhetnek a használtcikk-kereskedők, ha erre nem figyelnek" címmel 2015. 12. 16-án megjelent cikkhez kapcsolódóan kérdeznék. A közösségi tagországból árrésadózást alkalmazó adóalanytól magyarországi adóalany által beszerzett használt gépjármű értékét, mint közösségi termékbeszerzést az A60 összesítő nyilatkozaton be kell-e vallani? Ha igen, akkor ezzel egyezően az áfabevallás melyik sorában kell feltüntetni a termék beszerzési értékét?

Áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi országból igénybe vett (bérelt) számítástechnikai program esetén a bérlés adóköteles-e? Ha igen, akkor a 18-as sorban kell feltüntetni az áfabevallásban? Segítségét köszönöm: Ildi

Számlázás – adóbevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésekben szeretném kérni a válaszát: 1.) A társaság belföldi székhelyű adóalany (anyavállalat). Romániai székhelyű leányvállalata járműszerelvényt (gép+pótkocsi) bérel az anyavállalattól. Az anyacég belföldön gumit vásárolt, és fel is szereltette azt a járműre. A teljes költséget továbbszámlázza a közöttük lévő szerződés értelmében. Kérdésem a következő: áfa szempontjából hogyan kell továbbszámlázni a fenti ügyletet? Közösségen belüli tételként adómentesen vagy 27 százalékos áfával terhelten? 2.) A belföldi fuvarozó cégünk svájci partnernek – nincs magyarországi telephelye – végez fuvarozási tevékenységet. A számlázás a következők szerint történik. A fuvarozási viszonylat például: felrakó Olaszország, lerakó Magyarország (teljesítés helye). A számlán jogcímként közösségen belüli fuvardíj szerepel, áfakulcs: adómentes. Áfabevallásban harmadik országbelinek nyújtott szolgáltatás sorban tünteti fel a társaság. Helyes ez az eljárás? 3.) A belföldi fuvarozó cégünk svájci partnernek – nincs magyarországi telephelye – végez fuvarozási tevékenységet. A viszonylat például: felrakó Magyarország, lerakó Magyarország (teljesítés helye). A számlán jogcímként belföldi fuvardíj szerepel, áfakulcs: adómentes. Áfabevallásban harmadik országbelinek nyújtott szolgáltatás sorban tünteti fel a társaság. A számlázás megfelel-e a törvényi előírásoknak? Köszönettel várom a válaszát.

Számlázás Kérdés

Egy magyar kft. kereskedelmi árut vásárol Romániában (szállítója a magyar kft.-nek)? Ezt az árut eladja Romániában (vevője a magyar kft.-nek). Az áru nem jön be Magyarországra, hanem úgy szól a megállapodás, hogy egyből a román vevőhöz szállítják. Kérdés, hogy ilyen esetben a magyar kft. milyen számlát állít ki áfa szempontjából: áfásat vagy áfamenteset? Adó Fórum 2010 Kft.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink