120 találat a(z) PTGSZLAH cimkére
PTGSZLAH Kérdés
Tisztelt Szakértő! A cégünk kandallókat, kéményeket épít, felújít, webáruházat üzemeltet. Van egy bemutató termünk is, ahol pénztárgép van. Az építési munkák során, az online kereskedelem kapcsán kiállított számlákat. PTGSZLAH adatlapon meg kell-e küldeni a NAV részére? A könyvelőm eddig megküldte. Én úgy gondolnám, csak a bemutató teremben képződő számlát kell küldeni. Köszönettel: Székely Lajos
Adatszolgáltatás Esemény
Adatszolgáltatás Esemény
Számlázási jelentési kötelezettség a NAV részére Kérdés
Tisztelt Adózóna! Cégünk alanyi adómentes kft. Végzett tevékenységeink: 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység (főtevékenység), 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás, 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, 8291 '08 Követelésbehajtás, 6430 '08 Befektetési alapok és hasonlók, 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 6530 '08 Nyugdíjalapok, 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység. Csak online számlázó programot használok. Érdeklődni szeretnék, hogy kell-e a NAV részére jelentem az általam kibocsátott számlákat? Előre is köszönöm szíves válaszát. Üdvözlettel, Kálmán Csaba.
Jelentési kötelezettség a NAV részére Kérdés
Tisztelt Adózóna! Katás, mellékállású, alanyi adómentes egyéni vállalkozó vagyok. Tevékenységi köröm: 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (főtevékenység). Csak kézi számlatömböt használok. Érdeklődni szeretnék, hogy kell-e a NAV részére jelentem az általam kibocsátott számlákat? Előre is köszönöm szíves válaszát. Üdvözlettel, Kálmán Csaba.
Adatszolgáltatás Esemény
Adatszolgáltatás Esemény
PTGSZLAH adatszolgáltatás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. fő tevékenysége pékárugyártás. Két kis vegyes boltot is üzemeltet. A pékség termékeit továbbértékesítésre átadja saját és más idegen boltoknak. A két boltban pénztárgép üzemel. Az ott kiállított készpénzes számlát is beütik a pénztárgépbe, így a bolt által kiadott számlákat nem kell bejelenteni a NAV-nak. A pékség partnereinek, a viszonteladóknak készpénzben is értékesíti a termékeit, amelyekről készpénzes számla készül, és nem ütik be azt a pénztárgépbe. Ezekről a számlákról kell adatot szolgáltatni a NAV felé a PTGSZLAH nyomtatványon? A kft. a pénztárgép használatára a bolti kiskereskedelmi tevékenysége miatt kötelezett. Segítségét megköszönöm: Csuhainé
Adatszolgáltatás Esemény
Adatszolgáltatás Esemény
Adatszolgáltatás Esemény
Adatszolgáltatás Esemény
PTGSZLAH adatlap benyújtásra kötelezettek-e? Kérdés
Társaságunk "külföldi utas"-nak értékesít. Az értékesítés megfelel az áfatörvény 99. paragrafusában leírtaknak. Kérdésem, hogy ebben az esetben jelenteni kell-e egyenként a kiállított számlákat? Igaz, hogy magánszemélynek történik az értékesítés, de az árut a külföldi előre megrendeli. Az árut összekészítik neki, majd amikor az árut átadják, akkor minden esetben számlát állítanak ki. Ez alapján töltik ki a külföldi utas áfavisszaigénylő lapot, amit a vevő, miután az áru elhagyta az országot, lepecsételtet, és amikor visszajön, kapja vissza az áfát. Szerintem ezeket a számlákat nem kell egyenként jelenteni a fenti nyomtatványon, hiszen a vállalkozás nyugtaadásra nem kötelezett, csak számlával viszi el az árut a külföldi, ez alapján állítják ki a külföldi utas áfavisszaigénylő lapot, amin kötelező elemként szerepel a számla száma is. A külföldinek az árut előre, megrendelés alapján állítják össze, amit vagy raktárban, vagy a határon összekészített csomagként vesznek át. A társaság egyébként senki másnak nem értékesít. Nagykereskedelmi tevékenységet folytat, gyógyszertáraknak értékesít még nagykereskedelmi mennyiségben.
Adatszolgáltatás Esemény
Számlaadás online pénztárgép használata mellett Kérdés
Alapkérdésünk az, hogy mi a teendő abban az esetben, ha egy online pénztárgéppel rendelkező üzletben az alaptevékenységgel összefüggő vásárlásról egy vevő cég számlát kér? Másik eset, ha egy magánszemély a vásárlásról kér számlát. Melyik esetben nem kell beütni a pénztárgépbe a vásárlás értékét, illetve melyik esetben kell a PTGSZLAH bevallást a NAV-nak benyújtani? Kérdésünk további része, hogyan kell eljárni abban az esetben, ha mondjuk egy büfé alaptevékenységgel foglalkozó társaság egyik tagja művészeti produkciókat is készít, és arról ad egy vevőnek számlát? Köszönettel: Takács Gyula