103 találat a(z) áfamentes számla cimkére
Meghibásodott garanciális termékek bizonylatolása + áfakérdés Kérdés
Kft. értékesíteni szeretne magánszemély részére személygépkocsit. A számlát áfamentesen kell kiállítani? Kérdés
Szolgáltatás exportja Kérdés
Export bérmunka Kérdés
OKJ-s oktatáshoz kapcsolódó oktatói számlák Kérdés
Alanyi mentes katás - harmadik országbeli termékbeszerés Kérdés
Ingatlanértékesítés Kérdés
Tisztelt Szakértő! 2 évnél régebben használatba helyezett üzemi épületre 2016-ban fordított áfás számla lett kiállítva. 2020-ban értékesítésre kerül az ingatlan. Az értékesítő az általános szabályok szerint állapítja meg az áfát. Ebben az esetben az értékesítésről áfamentes számlát állít ki, mivel két évnél régebbi az ingatlan? Fordított áfás volt a beszerzés. Jelen esetben van áfa-visszafizetési kötelezettség? Érvényes ingatlanok esetében a 20 éves figyelés? Köszönettel!
Alanyi adómentes szolgáltatása angol megrendelőnek Kérdés
Alanyi adómentes adózó szolgáltatást (tanácsadást, tanulmánykészítést) nyújt uniós adószámmal nem rendelkező angol cégnek. Tekintettel arra, hogy a megrendelőnek nincs uniós adószáma, kiállíthat-e a szolgáltató áfamentes számlát alanyi mentességre hivatkozva? Köszönöm a segítséget. P.Zsuzsa
Láncügylet adózása 2020 Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk, mint magyar adóalany, de közösségi adószámmal is rendelkezünk (A), egy szlovákiai cégnek (B) állít ki számlát termékértékesítésről (paritás DAP), de az árut közvetlenül B vevőjének, C-nek szállítjuk, aki szintén egy szlovákiai cég. A szállítást a magyar cég (A) szervezi, a (B) cég pedig közölte velünk az EU-s adószámát. Kérdésem lenne, hogy helyesen állítunk-e ki (B) vevőnek közösségen belüli termékértékesítésként áfamentes számlát.
Szállítmányozás Kérdés
Tisztelt Szakértő! A következőkben kérném újra a segítségüket. Egy magyar, áfakörbe tartozó bt. vállalja szállítmányozóként, hogy csomagot juttat el Magyarországról harmadik országbeli címzetthez. Az esetek többségében egy magyarországi szálloda bízza meg, hogy a nála megszálló vendég csomagját juttassa ki külföldre. A csomagot a bt. saját nevében adja fel, így a fuvarozó cég felé áfamentes számlát állít ki. Kérdésem, hogy a bt. a szálloda felé állíthat-e ki az áfatörvény 102. § alapján mentes számlát? Válaszukat előre is köszönöm!
Airbnb-jutalék elszámolása kft. esetén Kérdés
Tisztelt Szakértő! Társaságunk kft. formában működik, kivás, alanyi adómentes, EU-adószámmal rendelkező cég. Magyarországon lévő, magyar magántulajdonban álló szálláshelyeket hirdet és foglal a lakástulajdonosok nevében az airbnb internetes felületén, az airbnb-vel és a lakástulajdonosokkal kötött megállapodás alapján. Az airbnb társaságunk nevére küldi meg az áfa nélküli jutalékszámlát, amely összeget a szálláshelyfoglalás értékből azonnal levon, és az így csökkentett összeget utalja át a lakástulajdonosoknak. Társaságunk a jutalék utáni összeget havonta bevallja és megfizeti a NAV-felé és benyútja a 16A060-as adatszolgáltatást. A lakástulajdonosok felé társaságunk kiszámlázza a társaság jutalékát, a megállapodás szerint, alanyi adómentes számlával. Arra vonatkozóan szeretném a véleményét kérni, hogy mi történjék az airbnb-jutalék összegével, hogyan kell ezt a társaság könyvelésében rögzíteni, továbbá, mint közvetített szolgáltatást, ki kell-e számlázni a lakástulajdonosok felé, alanyi áfamentes számlával? Ezt hogyan kell lekönyvelni? Köszönöm szíves segítségét, üdvözlettel: Józsa Ibolya
Áfa kérdése Kérdés
Tisztelt Szakértő! Alanyi áfamentes kft. betonelemet gyárt Magyarországon német cég részére. A beton alapanyagot a német fél adja, valamint az elszállítást is a német cég végzi. A magyar kft. áfamentes számlát állít ki a betonelem gyártásról? Válaszát előre is köszönöm!
Koszovó, termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Cégünktől a Külgazdasági és Külügyminisztérium megrendelte egy szobor felállítását Prizrenben. A kérdésem az lenne ezzel az ügylettel kapcsolatban, hogy a számlát a minisztériumnak magyar áfával vagy mentesen kell kiállítani? Ha mentesen, milyen hivatkozás kell, hogy szerepeljen az általunk kiállított számlán?
EU adószám nélkül nyújt szolgáltatást román fél magyar adóalanynak Kérdés
T. szakértő! Megrendeltünk szolgáltatást egy román alanyi adómentes vállalkozástól, aki valami miatt véleményünk szerint nem szabályszerűen jár el amiatt, hogy nem igényelt uniós adószámot, és alanyi áfamentes számlát állít ki felénk (a magyar kft. felé) úgy, hogy csak a romániai adószámát tünteti fel rajta. Az uniós adószámot nem pótolta, és egyébként sem tudja majd visszamenőlegesen a korábbi számláin feltüntetni, ha sikerül meggyőznünk a gyakorlat helytelen voltáról. Kérdésem, hogy mi mint számlabefogadók, az ilyen számlát hogyan könyveljük, hogyan jelentsük? Harmadik országból történt szolgáltatás igénybevételnek?
Reklámtermék exportja közösségen belüli szállítással Kérdés
Tisztelt Szakértő! Bizonytalan vagyok a számlázással kapcsolatban. Reklámterméket értékesítünk Svájcba (ez exportértékesítés lenne, tehát áfamentes), de azt kéri a vevő, hogy Németországba szállítsuk a terméket. Nem vagyok biztos benne, hogy így is helyesen járunk el, ha adómentesen számlázunk, tekintve, hogy nem hagyja el a termék a közösség területét. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!