4 találat a(z) személygépkocsi adásvétel cimkére
Személygépkocsi-eladás jutalékának áfája Kérdés
Fejlesztési tartalék Kérdés
Tisztelt Adózóna! Kérem a segítségüket a következő ügylet részleteinek tisztázásában: 3 millió forint fejlesztési tartalékot képzett a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, aminek a felhasználási határideje 2016. december 31. volt. A vállalkozás adásvételi szerződéssel vásárolt egy személygépkocsit december végén, de az ellenértéket 2017-ben egyenlítette ki átutalással, az átírási kötelezettségét 2017-ben teljesítette. Vagyis rendeltetésszerűen nem vette/vehette használatba a gépjárművet, csak 2017-ben. Kérdésem, hogy vajon ebben az esetben felhasználhatja-e a fejlesztési tartalékot erre a gépjárműre? A másik kérdés, hogy van-e valamilyen időkorlát, amíg a vállalkozás könyveiben szerepelnie kell a gépjárműnek? Válaszukat előre is köszönöm.
Külföldről behozott személygépkocsi áfája Kérdés
Ügyfelem (kft.) Németországból hozott be használt személygépkocsit (kétéves, 22 ezer kilométert futott) üzleti célú használatra. A német bejövő számlán szerepel a 19 százalék MWST, ügyfelem neve helyesen van feltüntetve, uniós adószám nélkül. Jól gondolom-e, hogy a számla kiállítása nem helyes, miután a személygépkocsit Magyarországba behozták, az itteni áfa felszámításával kellene az áfabevallásba feltüntetni a fizetendő 27 százalékos áfát? Üdvözlettel, CSK
Személygépkocsi áfája Kérdés
Tisztelt Szerkesztőség! A kft. a vállalkozásában lévő cégautót, azaz személyautót értékesíti. A vásárlás 2007-ben volt, kereskedőtől vette, áfa nem volt felszámolva. 2014-ben kell-e felszámolni áfát abban az esetben - ha magánszemélynek értékesít, - ha egy másik kft-nek értékesít? Köszönöm. Tisztelettel: P.Mária