10 találat a(z) rendezvényszervező cimkére
Rendezvényszervezés Kérdés
Rendezvényen ingyenesen közreműködő költségeinek megtérítése Kérdés
Adomány Kárpátaljára Kérdés
Egy jótékony célú rendezvény bevételéből könyveket vásárolnak, melyeket kárpátaljai gyerekek kapnak meg. Kérdésem a következő. 1. Én mint a könyveket értékesítő cég kinek számlázom le a könyveket? Az előadó nem kér pénzt, ő névtelen marad. A rendezvényszervező a bevételből vásárolja meg a könyveket. A könyveket a kiadó, azaz én, az értékesítő szállítom le az adományt elfogadó országba. 2. Az értékesítés belföldi értékesítésnek számít, és áfát számolok utána, vagy exportértékesítésnek számít, és az adományozott dolga intézni a vámolást, ha kell fizetni utána?
Áfa levonása Kérdés
Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég esetében levonható-e a költségek áfája, amennyiben például játékokat vesz, mert gyereksarok berendezését szeretné rendezvényeken megvalósítani? Vagyis ha lesz rá igény, akkor ezzel tudja ezt biztosítani. Ételt, Italt vásárol, amelyet a rendezvényen felszolgálnak, de a számlán nem tételesen tünteti fel az étel- italfogyasztás mennyiségét, hanem a vállalási árba ez is beletartozik.
Rendezvényszervező cég vendéglátása, 5 százalékos áfa Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy kft. rendezvények szervezésével foglalkozik, az éttermi vendéglátás nincs benne a tevékenységi körében. Ez a cég leszerződött egy másik céggel rendezvények szervezésére, melyben lefektették, hogy van külön rendezvényszervezési és catering díj is egy adott rendezvényen (a catering fogalmának pontos meghatározása nincs benne a szerződésben). A catering keretében vendéglátást végez a rendezvényszervező kft., a vendéglátást alvállalkozó étteremmel végezteti el (tehát nem direktben ő végzi a rendezvény vendéglátás részét, hanem erre alvállalkozót vesz igénybe). Az éttermi vendéglátás költségét nem egy az egyben számlázza tovább, hanem a szerződésben lefektetett catering díjat számlázza ki (azaz nyereség van a catering tevékenységen). Ebben az esetben a catering szolgáltatás lehet 5 százalék áfás? Ha nem, egy ilyen rendezvényszervező cég milyen feltételek esetén tud 5 százalékos áfával számlázni? Ha 5 százalékkal számlázhatna, ő mégis 27 százalékkal teszi, annak lehet valamilyen káros következménye egy ellenőrzésen, ha megállapítják, hogy 5 százalékkal kellett volna számláznia?
Reklámadó Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy rendezvényszervezéssel foglalkozó cég a megrendelője megbízásából egy reklámozó cég által például moziban reklámoz bizonyos terméket. A rendezvényszervezőnek a reklámot közzétevő nyilatkozik, hogy nem terheli a reklámmal adófizetési kötelezettség. A rendezvényszervező pedig a továbbszámlázáskor például marketing szolgáltatást tüntet fel, hiszen több mindenből tevődik össze ezen megrendelése, amit a szerződés részletesen tartalmaz. Van-e bármiféle kötelezettsége, (jelentési, adófizetési, bevallási) ezen esetben a rendezvényszervező cégnek? Köszönöm
Turizmusfejlesztési hozzájárulás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Adott egy rendezvényszervező cég, amely a rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetéseket egy az egyben továbbszámlázza. A 2017-es év folyamán 18 százalékkal, az idei évben pedig 5 százalékkal. Ehhez kapcsolódóan olyan kérdésem lenne, hogy terheli-e őt az idei évtől a turizmusfejlesztési hozzájárulás 4 százalékos mértéke, mivel nem ő a közvetlen szolgáltatásnyújtó? Válaszukat előre is köszönöm!
Rendezvényszervező cég étel-ital-áfája Kérdés
Tisztelt Szakértő! Rendezvényszervező cég, ha a szolgáltatásnyújtás mellé étel-ital-beszerzést is biztosít, milyen áfakulccsal számlázhatja tovább az általuk beszerzett termékeket? Lehet ugyanazzal a kulccsal továbbszámlázni, mint ahogy ők beszerzik, vagy a szolgáltatási tevékenység 27%-os kulcsát kell alkalmazni? Azt hiszem, a főtevékenységhez kapcsolódik az áfa mértéke, de ha a konkrét rendezvény olyan helyszínen történik, ahol helyben van az étterem, ott is fogyasztják el az ételt, az étterem leszámlázza ezt az adott áfakulccsal a rendezvényszervező cég felé, ebben az esetben alkalmazhatja-e a kedvezményes áfamértéket a továbbszámlázásnál vagy sem? Esetleg ki kell részletezni a továbbszámlázott számlában, vagy ebben az esetben sem lehet a kedvezményes kulcs? Tehát nem arról van szó, hogy elviszik az ételt becsomagolva, hanem helyben fogyasztják, viszont a rendezvényszervező céggel kötött megállapodás értelmében összesen számlát akarnak kapni a megrendelők (de ugye az ételt az étterem állítja elő). Remélem, érthetően tettem fel a kérdést, aminek a megválaszolását előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel: Asbóth Istvánné
Rendezvényszervező cégen keresztüli tagdíj Kérdés
Egy rendezvényszervező céget egy társadalmi szervezet megbíz egy konferencia lebonyolításával. A részvételi díjon felül a társadalmi szervezet megbízza a rendezvényszervező céget a konferencián résztvevő személyek/cégek tagdíjának beszedésével is. A tagdíj az áfatörvény 85. § (1) alapján tárgyi adómentes tevékenység. A rendezvényszervező cég megteheti-e, hogy a tagdíjat a megbízó nevében beszedi adómentesen és közvetített szolgáltatásként adómentesen tovább adja? Előfordulhat-e, hogy a tagdíj a részvételi díj, mint főszolgáltatás nyújtásával azonos adómértéket vesz fel? Válaszukat előre is köszönöm.
Reklámadóval kapcsolatos információk a számlán Kérdés
Tisztelt Szakértő! A reklámadóval kapcsolatban szeretném az alábbi kérdéseket feltenni: Van egy cég, amely rendezvényszervezéssel foglalkozik.. A rendezvények teljes körű lebonyolítását vállalja. Közvetíti a hoszteszeket, a cateringet, a dekorációt és többek között a megrendelő kérésére médiafoglalást intéz, ami lehet a tv-ben, a sajtóban, a rácdióban…stb. A média-szolgáltató kiszámlázza a díjat a közvetítő cégnek, a közvetítő cég kiszámlázza a megrendelőjének. A számlázás során a közvetítő cégnek nem sorol fel tételesen mindent, amit közvetített a megrendelőnek, csak TEÁOR szerinti bontásban tünteti fel a számlán a tételeket. A számlához tartozik egy melléklet, ami tételesen felsorolja, hogy mi kerül kiszámlázásra. A kérésem az lenne, hogy a reklámadóval kapcsolatban a közvetítő cégnek fel kell-e tüntetni bármit is a számláján? Ha igen, akkor mi ez az információ? Egy-egy rendezvényre a megrendelő céggel kapcsolatos szórólapok is gyártatásra kerülnek, amit a nyomda a rendezvényszervezőnek, a rendezvényszervező a megrendelőnek számláz ki. Ilyenkor a rendezvényszervezőnek fel kell tüntetni a reklámadóval kapcsolatban a kiállított számláján információt? Vagy elegendő egy nyilatkozat a megrendelőtől, hogy ő megfizetni a reklámadót? A fenti kérdésem arra az esetre is vonatkozik, ha a rendezvényszervező cég egy rendezvény kelléket gyártat le, amit a megrendelő cég logójával látnak el. Válaszát előre is köszönöm!