4 találat a(z) olasz cég cimkére
Közösségi árubeszerzés Kérdés
Tisztelt Szakértő! Nagyon szépen kérem gyors segítségét az alábbi ügyben. Egy régebben alapított kft. közösségi terméket szerzett be Olaszországból, melynek áfája itt Magyarországon 5%-os (orvosi reagensek). A megrendelés január hónapban ment ki, az előre fizetendő számlát az olasz cég 2018. 01. 31-én állította ki. A termék beérkezése Magyarországra a telephelyünkre 2018. február 9. Mivel előttem más könyvelő volt, kötelességem lett volna ellenőrizni, hogy van-e a kft.-nek közösségi adószáma. Ezt sajnos elmulasztottam. 2018. február 23-án nyújtottam be a T201 nyomtatványt, melyen 2018. február 8-ától igényeltem meg a kft. közösségi adószámát. Az olasz cég viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a teljesítés a számla kiállítása, valamint ahhoz, hogy a saját 22%-os áfájával együtt kell kiszámláznia a terméket. Tehát le kívánja sztornózni az eredeti áfa nélküli számlát és új, 22%-os áfás számlát állítana ki. Szerintem ez nem jogos, a teljesítés ideje és helye az áru megérkezése Magyarországra. Amennyiben pedig nincs érvényes adószámunk, mi vagyunk kötelesek az áfát megfizetni, mégpedig az 5%-os mértéket, melyet a magyar áfatörvény ír elő. Előre is nagyon szépen köszönöm szíves segítségüket.
Számlázás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő. Olaszországi székhellyel és közösségi adószámmal rendelkező vevő megmunkálás céljából félkész terméket ad át magyarországi székhelyű kft.-nek, a megmunkálásról szóló számlát az olasz vevő részére kiállítja a magyar cég. A kérdés az, hogy a vevő a félkész termékről milyen bizonylatot kell, hogy kibocsásson részünkre, valamint a megmunkálásról a vevőnek közösségi szolgáltatásnyújtásról szóló számla kiállítható-e áfa nélkül? Köszönettel a választ.
Olasz cég magyarországi áfavisszaigénylése Kérdés
Olasz cégnek 100 százalék tulajdonú kft. van Magyarországon a tulajdonában. Nagy értékű gépet vásárolt Magyarországon a saját nevére, de a magyar cég részére áfásan és itt szeretné visszakérni a számla áfatartalmát. Mi a teendő? Köszönettel: Sólyomné
Számlázás Kérdés
Tisztelt Szakértő! Egy olasz cég (van közösségi adószáma) Magyarországon egy bevásárló központban hirdetési felületet bérel. A magyar cégnek áfával vagy mentesen kell kiszámláznia a hirdetés díját?