1 találat a(z) dán anyavállalat cimkére

Kanadai cég felé számlázott adminisztratív/könyvelési szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk egy dán cég magyarországi leányvállalataként több országbeli más leányvállalatok számára végez Magyarországon adminisztratív és könyvelési szolgáltatást, a társaság transzferár-megállapodása alapján. Ezen szolgáltatást eddig csak európai leányvállalatoknak nyújtotta, viszont most először a kanadai leányvállalat felé is számláz. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ez esetben keletkezik-e forrásadó (Witholding Tax) levonási és befizetési kötelezettségünk ezen bevétel kapcsán és ennek kezelése hogy zajlik a gyakorlatban? Azért merült fel a kérdés, mert a dán anyavállalat számláz többféle szolgáltatást is, ami a forrásadó hatálya alá esik ott – gondolom a dán-kanadai kettős adóztatást elkerülő egyezmény alapján, mivel a kiszámlázott értékből csak 90 százalék a bevétel, 10 százalék pedig "visszatartásra kerül" mint forrásadó. Segítségüket előre is köszönjük.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink