adozona.hu
Vámkezelés DDP paritással
http://test-adozona.hu/kerdesek/2024_7_5_Vamkezeles_DDP_paritassal_stj


Vámkezelés DDP paritással
Tisztelt Szakértő! Társaságunk harmadik országból szerez be terméket DDP paritással, vámkezeléshez közvetlen képviselőt bízunk meg. Mint vevő, megkapjuk a vámhatározatot, így a kivetett vám plusz áfa értéke megjelenik vállalatunk adófolyószámláján. A kivetett adók befizetését a vámjogi képviselő teljesíti. A vámjogi képviselő pedig az eladó felé számlázza ki a határozatban szerepeltetett adókat, a DDP paritás miatt. Ebben az esetben, mint vevőnek milyen könyvelési feladataink vannak, hogyan kell ezt a határozatot a könyveinkben szerepeltetni? Az áfa levonásba helyezhető? Ha igen, akkor mi lesz a levonható adó főkönyvi párja, hiszen a pénzügyi rendezést a vámügyi képviselő/eladó végezte? Válaszát előre is köszönöm!