• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Tréning, étkezés kezelése

Vállalatunk dolgozói gyakran részt vesznek offline tréningeken/konferenciákon, amelyeken esetenként étkezést is kapnak. A partnerek a cég nevére kiállított számlán külön soron feltüntetik az étkezés díját azzal a kommenttel, hogy a díj nem tartalmazza az adókat. Mi ezt az étkezést reprezentációs költségként kezeljük, és megfizetjük ez után a járulékokat. Azonban van olyan partner, amely úgy számlázza a tréninghez tartozó étkezést, hogy az már tartalmazza az adókat. Kérdésem, helyesen jár-e el a tréningcég? Ha igen, akkor nekünk hogyan kell ezt az étkezést a könyvelésben kezelni: milyen költségként könyvelhetjük, személyi jellegű költségként vagy igénybe vett szolgáltatásként? Jól gondoljuk-e, hogy ebben az esetben nekünk már nem kell az étkezés után járulékot és adót fizetni? Köszönjük.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 January
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2