• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Áfabevallás

Tisztelt Szakértő! Cégünk fordított adózású termékek beszerzésével és értékesítésével is foglalkozik. Ha FAD-os szállítói számlát kapunk 2024.01.havi teljesítéssel, de később 03. hóban sztornózzák ezt a számlát (eredeti számla 2024.01. havi teljesítésű dátummal), melyik havi áfabevallásban kell ezt nekem szerepeltetni? A kimenő számlámnál ugyan ez a helyzet, kiállítom a számlát 2024.01. havi teljesítéssel, de 03. hóban le kell sztornózni (2024.01. havi teljesítéssel, eredeti számlával megegyező dátummal), melyik havi áfabevallásban szerepeltetnem? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 January
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2