• Névtelen kérdező
1

Devizás könyvelés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésemben szeretném kérni a segítségüket, mert kicsit összekavarodtam már: egy kft. euróban számláz partnerének. A partner a számlákat euróban vezetett bankszámlára egyenlíti ki, de az ő USD-ben vezetett bankszámlájukról. Így a kiállított számla és a befolyt ellenérték között árfolyam nyereség vagy veszteség keletkezik. Ezt a különbözetet (sajnos legtöbbször veszteség) mikori dátummal kell könyvelni? December 31-ei EUR árfolyammal? És utána még átértékelem? Vagy a különbözetet azzal a nappal, amikor a számla értéke a bankban jóváírásra került, és utána értékelem át fordulónapi árfolyammal? Segítségüket előre is nagyon köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1