• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Vámteher továbbszámlázása

Tisztelt Szakértő! Csomagszállítással foglalkozó cég szeretné az ügyfelek helyett megfizetett vámterhet beszedni. A társaság a vámköltségekről a szállítást végző cégtől számlát kap, amelyen fel van tüntetve a vám értéke. Kérdésem, hogy kell-e számlát kiállítania a költség továbbterheléséről, és ha igen, áfa szempontból (mivel importhoz kapcsolódik) kezelhető-e adómentes tételként? A szállítmányozó cég számláján ez adómentes tételként van feltüntetve a 2006/112 HÉA irányelv 79. cikke alapján. Válaszukat előre is köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1