adozona.hu
Elszámolás külföldi telephely felé
http://test-adozona.hu/kerdesek/2024_1_4_Elszamolas_kulfoldi_telephely_fel_lnd


Elszámolás külföldi telephely felé
Tisztelt Szakértő! Tevékenységünket bérelt eszközökkel végezzük. A bérbeadó egy román cég, akivel szerződésünk van. Társaságunk ugyancsak Romániában egy telephellyel rendelkezik, és a budapesti székhely és a román telephely között is vannak elszámolások. Ezekről belső átterhelési bizonylatokat állítunk ki, és könyveljük az egyik oldalon árbevételként, a másikon költségként. (Oda-vissza vannak tevékenységek.) A konkrét kérdésem a következő: a bérelt eszközök egy részét továbbterheljük a román telephely felé, mert ott használják őket. Ez a kiállított bizonylat alapján Budapesten árbevétel, a román telephelyen költség. Mindenképpen árbevételt kell könyvelnünk Budapesten, vagy megoldás lehet egy "mínuszos költség" könyvelése is? Tisztelettel!