• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Fuvarozás számlázása

Fuvarozással foglalkozó ügyfelünk számlázásával kapcsolatban szeretnénk a véleményüket kérni. Tényállás: B Kft., amely belföldi adóalany, terméket értékesít Szlovákiába. A terméket Szerbiából szerzi be. B Kft. megrendeli C Fuvarozó Kft.-től (amely szintén belföldi adóalany) a termék szállítását Szerbiából Szlovákiába. C Fuvarozó Kft. ezt a megbízást alvállalkozó részére kiadja, amely egy D DOO szerb illetőségű adóalany vállalkozó. D DOO adóalany elszállítja a fenti ügyletben érintett terméket Szerbiából Szlovákiába. A szállításról adómentes számlát állít ki C Fuvarozó Kft. részére. C Fuvarozó Kft. pedig ezt továbbszámlázza B Kft. részére (amely eredetileg megrendelte a fuvarozást). A kérdésünk az, hogy C Fuvarozó Kft., amikor továbbszámlázza a fuvarozást a megrendelő B Kft.-nek ezt a szolgáltatást, akkor milyen áfakulcsot kell alkalmazni?


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1