adozona.hu
Külföldön igénybe vett szolgáltatás továbbszámlázása
http://test-adozona.hu/kerdesek/2023_9_29_Kulfoldon_igenybevett_szolgaltata_ric
Külföldön igénybe vett szolgáltatás továbbszámlázása
Tisztelt Szakértő! Cégünk megállapodott egy másik céggel (mindkét cég magyarországi adóalany), hogy közösen vesznek részt egy EU-országban tartott kiállításon, és annak költségeit közösen viselik. Az egymás közötti elszámolást úgy végzik el, hogy mindkét fél az általa fizetett költségeknek a felét továbbszámlázza a másik fél részére. A költségek között szerepelt regisztrációs díj, catering szolgáltatás és személygépkocsi-üzemanyag is. A regisztrációs díjat az EU-országbeli partner áfa feltüntetése nélkül számlázta ki cégünk részére, mely után cégünk megfizette Magyarországon az áfát, mivel az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő székhelye. A catering szolgáltatás és az üzemanyag-számlákon szerepel a számlát kiállító EU-partner országában érvényben lévő áfatartalom, amelyet cégünk a számla kiegyenlítésével meg is fizetett, ezen tételek esetén a teljesítési hely az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, azaz egy EU-ország. Cégünk áfát nem igényel vissza egyik szolgáltatás kapcsán sem. Helyesen jár-e el cégünk, ha a regisztrációs díjat 27 százalék áfával növelten számlázza tovább a megállapodásban részt vevő cégnek, míg a catering és az üzemanyag-költségeket az eredeti számlán szereplő bruttó (EU-országbeli áfatartalommal növelt) összegben, de áfamentesen szerepelteti az általa kiállított számlán? Amennyiben nem, mi a helyes áfahasználat a tételek továbbszámlázása esetén? Válaszát előre is köszönöm! Előfizetőjük