adozona.hu
Külföldi megrendelő magyarországi rendezvényének járuléka
http://test-adozona.hu/kerdesek/2023_7_28_kulfoldi_megrendelo_magyarorszagi_xlt


Külföldi megrendelő magyarországi rendezvényének járuléka
Tisztelt Válaszadó! Egy EU-n kívüli adóalany megrendelő részére magyar adóalany szakmai rendezvényt bonyolít le Magyarországon, ahol a résztvevők (magyar és külföldi) mindent térítésmentesen kapnak (repülőjegy, szállás, étkezés, konferenciacsomag stb.). A rendezvény lebonyolításának valamennyi költségét a magyar megrendelő felé számlázzák ki a szállítók, a magyar lebonyolító pedig az EU-n kívüli megrendelő részére egy számlát állít ki, amelynek összege fedezi a költségeket és a szervező hasznát is. A magánszemély meghívottak részére biztosított juttatások (ingyen repülőjegy, catering, szállás, kávé, írószer, toll stb.) után felmerül-e adó- és járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? A magyar szervezőnek, vagy az EU-n kívüli megrendelőnek vannak-e bevallási és/vagy adófizetési kötelezettségei? A külföldi előadók részére juttatott tiszteletdíj után Magyarországon merül-e fel adó- és járulékfizetési kötelezettség? Válaszukat előre is köszönjük.