• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Láncügylet számlázása

Az alábbi termékértékesítés (a termék értékesítése nem tartozik fordított áfa hatálya alá) láncügylet helyes számlázásáról érdeklődöm. A (magyar) cégtől megrendeli az árut B (horvát) vevő. A cég megrendeli C (magyar) cégtől, aki megrendeli D (lengyel) gyártótól. A termék a lengyel gyárból közvetlenül a horvát céghez érkezik, a fuvart a lengyel cég szervezi és fizeti, melynek ára benne van a termék árában (DDP paritás). A (magyar) cég szempontjából szeretném tudni, hogy milyen áfával kell kiállítani a számlát a horvát partner felé, valamint kell-e horvát áfaregisztráció, illetve, hogy milyen áfatartalommal fogadhatja be a számlát C (magyar) cégtől? válaszukat előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1