• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Eu-n kívül felmerült, szállítmányozóra terhelt vámköltség adózása II.

Tisztelt Szakértő! Köszönöm kimerítő válaszát (http://adozona.hu/kerdesek/2023_3_14_EUn_kivul_felmerult_szallitmanyoz_oqj#utm_source=dailypost&utm_medium=email&utm_campaign=notice) a fenti témában! Annyit pontosítanék a kérdéssel kapcsolatban, hogy az EU- kívüli (dubaji székhelyű) szállítmányozó alvállalkozó olyan címen számlázta tovább a kérdéses vámterhet, hogy "Duties/Taxes disbursed in the name of Customer", és a számláján feltüntetett áfa-összefoglalóban az áfakulcs rovatban N/A-t tüntetett fel (míg a számlán szereplő másik tételt, a fuvardíjat 0%-os kulccsal szerepeltette). Ez alapján nekem a költségátterhelés besorolásnál áfakörön kívüli kezelés tűnik helyesnek. Az igaz viszont, hogy a magyar exportőr DDP paritásban állapodott meg abu-dzabi székhelyű vevőjével, tehát az ő szolgáltatásában benne van a vámteher kifizetése. Nem tudom, ez esetleg mennyiben árnyalja a képet, emiatt mégis áfaköteles lenne az Egyesült Arab Emírségekbeli vámköltség átterhelése?


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1