adozona.hu
Angliába nyújtott szolgáltatás áfakezelése
http://test-adozona.hu/kerdesek/2023_12_28_Angliaba_nyujtott_szolgaltatas_AF_eix

Angliába nyújtott szolgáltatás áfakezelése
Tisztelt Szakértő! Egy újonnan alakuló magyarországi kft. informatikai szolgáltatást tervez végezni, kifejezetten egyetlen Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező adóalany részére, éves tervezett árbevétel körülbelül 50 millió forint. A kft. digitális terméket hoz létre, és azt értékesíti az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező adóalany részére, aki ezt tovább értékesíti (magánszemélyeknek, adóalanyoknak világszerte). A kft. a számla kiállításakor szabályosan jár-e el, ha a számlát nettó összegben (EUR devizanemben) állítja ki a partner felé, feltüntetve, hogy „fordított adózás” és „áfa területi hatályon kívüli”? A cégjegyzési kérelem NAV nyilatkozat mellékletében „az áfa fizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint állapítjuk meg” rész megjelölése helyes-e ebben az esetben, kell-e ezen kívül mást megjelölni? Az áfabevallásban a keletkező magyarországi költségei áfa összegét levonásba helyezheti-e a fenti tevékenység viszonylatában? Amennyiben Magyarországon végzendő könyvelő szolgáltatás tevékenységet is felvesz és végez, ott választhat-e alanyi adómentességet évi 12 millió forint bevételig, függetlenül az Egyesült Királyságba nyújtott informatikai szolgáltatás bevételétől? Köszönettel.