• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Üzletfejlesztés vállalkozási díján felüli költségek

Tisztelt Szakértő! Egy A Kft. vállalkozási szerződést kötött B Kft.-vel. Mindkettő magyar vállalkozás. B Kft. sales tevékenységről ad havonta számlát 7022 Teáor szerint mint üzletfejlesztési díj. Teljes körű sale-ses munkákat tartalmaz, leginkább külföldi partnerek felé (ajánlat, árak, partnerekkel való kapcsolattartás, megbeszélések stb.). A havi díjon felül azonban felmerülnek egyéb költségek is, melyet a szerződés szerint úgy kötöttek, hogy ennek díját az A Kft. vállalja és kifizeti B Kft.-nek. A számlákat nem az A Kft. nevére kéri a B Kft. Ezeket a költségeket a B Kft. összegyűjti, és tételes költségelszámolást készít (xls-ben), melyek repülőjegyek, autóbérlést, pályadíjat, hotel, étkezés összegekről szólnak (ezeknek a szolgáltatásoknak a helye leginkább külföld). A kérdésem az lenne, hogy a pluszban felmerülő költségeket az A Kft. hova kellene, hogy könyvelje? Egyéb szolgáltatási költségként (52)? Vagy ezek a tételek után adóznia kell az A Kft.-nek? Reprezentáció utáni, illetve tao-növelő tételek? Miként kell kezelni ezt a költséget? Válaszát előre is köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1