• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Rendezvény, IT-tréning szervezése

Tisztelt Adózóna! Egy magyar kft. magyar cégek munkavállalói részére szervez pontos megnevezés szerint: IT-tréninget. A tréning oktatás és korlátlan étel-, italfogyasztást tartalmaz. A magyar kft. a résztvevő cégek részére díjbekérő alapján részvételidíj-előleget számlázott ki 27 százalék áfásan. Jövőre lesz az IT-tréning, és a végszámla igaz nulla lesz, mert 100 százalékos előlegfizetés volt, de hogyan kell kiszámláznia helyesen? A rendezvény/tréning költségei terembérlet, ami AM; az étel, ital 5 százalék 27 százalék áfás. Ezeknek a számláknak az áfatartalmát meglátásunk szerint teljes egészében levonásba helyezhetjük, mert végzett tevékenységhez tartozik, és kiszámlázásra fog kerülni. Helyesen járunk-e el,ha a kibocsátott számlán szponzori díj szerepel csak, vagy IT-tréning x fő részére? Várom jogszabályra hivatkozó válaszukat, melyet előre is köszönök!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1