• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Külföldi, nem áfaalanytól igénybevett szolgáltatás számlája és áfája

Tisztelt Szakértő! Cégünk igénybe vesz irodai jellegű munkavégzéssel kapcsolatos szolgáltatást olyan olasz és brit partnerektől, amelyeknek nincs adószámuk a saját országukban, vagy nem áfaalanyok, mert az ottani szabályok bizonyos értékhatár alatt erre nem kötelezik a vállalkozókat. Az olasz partnervállalkozásnak van adószáma, csak nem áfaalany, illetve nincs EU-s adószáma. A britek pedig legtöbbször adószámot sem kapnak, a fent említett okból. Kérdésem, hogy az ilyen partnertől befogadott számlán milyen kiegészítő szövegnek kell szerepelnie (például fordított adózás)? És miként kell kezelni az áfabevallásban ezeket az összegeket? Fordítottan adózik, tehát mivel a magyar szabályok szerint adóköteles tevékenység volna, felszámítom az áfát, és le is vonhatom? A számlán nincs áfarészletezés, mivel nem tartalmaz áfát. Ennek meg kell jelennie a számla szövegében? Köszönöm a segítséget előre is.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1