adozona.hu
Fordított áfa
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_9_19_Forditott_afa_iuu
Fordított áfa
Tisztelt Szakértő! Egyik társaság, amelynek könyvelek, fuvarozással foglalkozik, főleg EU-n belül. Az úthasználati díjak rendezése egy német cég által biztosított "box" használatával történik. A német cég, amikor számlázza az úthasználati díjakat, országonkénti bontásban teszi azt, és ráírásra is kerül a saját épp aktuális országhoz kapcsolódó közösségi adószáma (olasz, szlovák, szlovén stb.) A 2022-es évtől a magyar úthasználati díjakat is már ők számlázzák felénk (eddig egy magyar társaság tette), melyen a saját német adószámát tünteti fel, valamint az alábbi szöveget: "A szolgáltatás igénybe vevőjének a 196. cikkely szerinti adófizetési kötelezettsége a Tanács 2006/112/Ek 44. cikkelyével összefüggésben. Ön az adófizetésre kötelezett". Ezeken a számlákon 0%-os áfa feltüntetésével Box EU központi adminisztrációs díjat számláz pár ezer forint összegben. A másik számláján úthasználati díjat számláz (ez már magasabb összegű). Ezeken a számlákon feltüntet bruttó és nettó összeget, a számla végösszege alapján a nettó összeg nekünk a fizetendő. Ezeken a számlákon az alábbi szöveg szerepel: "Az általános forgalmi adót az áfa tv. 39. § és 140. § b) pontja alapján a szolgáltatást igénybe vevő adóalany fizeti". Kérdésem, hogy a fenti kétféle számlát hogyan kell kezelnem áfa szempontjából? Fordított áfás tételként, tehát a fizetendő áfával szemben levonási jogomat is érvényesíthetem? Köszönöm válaszát!