• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Külföldről importált termék kiszámlázása magyar ügyfélnek, ahol az ügyfél intézi a vámeljárást

Tisztelt Adózóna! Magyar székhelyű cég (kínai anyacég leánya), mint ELADÓ, értékesítene magyar adószámmal rendelkező bolgár cégnek, mint VEVŐNEK, Kínában gyártott termékeket. A vámkezelést és importáfát egy vámjogi képviselő intézi a VEVŐ nevében. A termék közvetlenül a vevőhöz érkezik. Az ELADÓ és VEVŐ közötti számlát hogyan kell kiállítania az eladónak, milyen áfatartalommal, és ezt az eladónak kell-e jelenteni az adóhatóság felé bármilyen módon? Ebben az esetben ki lesz a környezetvédelmi termékdíj bevallására és fizetésére kötelezett fél? Segítségüket előre is köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1