adozona.hu
Láncügylet, számlázás, vám, áfa
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_8_24_Lancugylet_szamlazasvamafa_xvf
Láncügylet, számlázás, vám, áfa
Tisztelt Szakértő! Adott egy svájci gyár (A). A gyár termékét megvásárolja egy magyar vállalat (B), aki magyar és EU-s érvényes adószámmal is rendelkezik. (A) és (B) azonos cégcsoporthoz tartoznak. A termék a svájci gyárból (A) közvetlenül FCA paritással kerül kiszállításra a magyar végfelhasználó céghez (E). A magyar cég (B) továbbértékesíti a terméket egy Egyesült Arab Emírségben működő cégnek (C). A magyar cég (B) a termékértékesítésről egy 0 százalékos áfás számlát állít ki vagy ezt csak akkor teheti meg, ha a termék szállítását és vámoltatását az Egyesült Arab Emírségben működő cég (C) rendeli meg? Vagy a magyar cég (B) 27 százalékos áfával növelt számlát állít ki az Egyesült Arab Emírségben működő cég (C) felé, majd áfabevallásában fizetendő áfaként? A (C) cég ugyan ezt az árut tovább értékesíti egy EU-n kívüli cégnek (D), akinek viszont van magyarországi fióktelepe és van magyar adószáma is. A (D) magyar adószámmal rendelkező fióktelep a terméket értékesíti egy az előzőektől független magyar cégnek (E), aki egyben a végfelhasználó is. (D), aki magyar adószámmal rendelkezik már a „beszerzési oldaltól függetlenül” 27 százalék áfával megnövelt értékű számlát állít ki az előzőektől független magyar cégnek (E), aki egyben a végfelhasználó is? Az előzőektől független magyar cég (E),-aki egyben a végfelhasználó is, áfabevallásában, mint belföldi beszerzés 27 százalék levonható áfával számol el? Ez egy láncügylet? Hogyan alakulnak a számlázások és áfakulcsok? Megtisztelő válaszát köszönöm.