Hozzászólások 0

Láncügylet, számlázás, vám, áfa

Tisztelt Szakértő! Adott egy svájci gyár (A). A gyár termékét megvásárolja egy magyar vállalat (B), aki magyar és EU-s érvényes adószámmal is rendelkezik. (A) és (B) azonos cégcsoporthoz tartoznak. A termék a svájci gyárból (A) közvetlenül FCA paritással kerül kiszállításra a magyar végfelhasználó céghez (E). A magyar cég (B) továbbértékesíti a terméket egy Egyesült Arab Emírségben működő cégnek (C). A magyar cég (B) a termékértékesítésről egy 0 százalékos áfás számlát állít ki vagy ezt csak akkor teheti meg, ha a termék szállítását és vámoltatását az Egyesült Arab Emírségben működő cég (C) rendeli meg? Vagy a magyar cég (B) 27 százalékos áfával növelt számlát állít ki az Egyesült Arab Emírségben működő cég (C) felé, majd áfabevallásában fizetendő áfaként? A (C) cég ugyan ezt az árut tovább értékesíti egy EU-n kívüli cégnek (D), akinek viszont van magyarországi fióktelepe és van magyar adószáma is. A (D) magyar adószámmal rendelkező fióktelep a terméket értékesíti egy az előzőektől független magyar cégnek (E), aki egyben a végfelhasználó is. (D), aki magyar adószámmal rendelkezik már a „beszerzési oldaltól függetlenül” 27 százalék áfával megnövelt értékű számlát állít ki az előzőektől független magyar cégnek (E), aki egyben a végfelhasználó is? Az előzőektől független magyar cég (E),-aki egyben a végfelhasználó is, áfabevallásában, mint belföldi beszerzés 27 százalék levonható áfával számol el? Ez egy láncügylet? Hogyan alakulnak a számlázások és áfakulcsok? Megtisztelő válaszát köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1