• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

OSS számla áfatartalma

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném szíves tanácsadásukat! Az általunk vezetett bt. csomagküldő kiskereskedelemmel foglalkozik. A bt. havi áfabevalló. Közösségen belül 99 százalékban magánszemélyeknek értékesítünk.Az OSS rendszerbe a regisztrációnk megtörtént, és már az elfogadólevelet is megkaptuk a regisztrációs számmal. A kérdéseim a következők lennének. 1. Az OSS rendszerbe feltöltésre kerülnek azok a számlák, amelyek közösségen belül történnek. A számlán melyik ország áfatartalma kell, hogy szerepeljen? A magyar áfatartalom (27 százalék) vagy annak az országnak az áfatartalma, amelybe értékesítünk? 2. Az OSS rendszerben rögzített tételek után befizetett áfát a havi áfabevallásunkban szerepeltetni kell-e vagy sem? Ha igen, akkor a bevallásban a fizetendő áfasoron kell szerepeltetnünk? Ha nem, akkor van-e erre egy külön nyomtatvány a NAV rendszerében, vagy csak az OSS rendszeren keresztül történik a nyilvántartás és az áfa megfizetése. Köszönöm válaszukat!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1