adozona.hu
Számlázáskor áfakód feltüntetése
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_5_18_Szamlazaskor_AFA_kod_feltuntetese_mht


Számlázáskor áfakód feltüntetése
Tisztelt Szakértő! Magyarországi fióktelepként működünk Prágában bejegyzett jogi személyként Magyarországon. Leginkább alkatrészeket értékesítünk partnereink felé. Kevesebb alkalommal nagy értékű gyártógépeket is adunk el. Az alkatrészek az EU-s intercompany cégektől kerülnek kiszámlázásra és kiszállításra, legtöbb esetben közvetlenül a vevőhöz és EU-n belül történik meg a szállítás. Esetenként Magyarországra kérjük az alkatrészt és a szervizes kolléga viszi ki, építi be szintén az EU-tagállamban lévő partnernél. Az EUE adókódot használtuk eddig. Felmerült a kérdés, hogy miért nem a KBAET áfakódot használjuk. Könyvelőcéget váltottunk, s eddig ezt nem kifogásolták. Tudomásunk szerint a NAV által elfogadott áfakódok az áfabevallás megfelelő soraival összhangban kerültek kialakításra. Az a kérdésünk, hogy esetünkben az EU-ban történő értékesítések során milyen áfakód használata a helyes? Mi a különbség az EUE és a KBAET között? Milyen áfabevallási sorokhoz kötődnek ezen kódok a adóbevallás tekintetében? Köszönettel.