• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Költségtérítés továbbszámlázása közösségen belül

Tisztelt Szakértő! Egy egyszemélyes kft. ügyvezetését a tulajdonos megbízási szerződés alapján látja el. A kft. egy szlovák gyártó termékeivel keres fel potenciális magyar vásárlókat (B2B). A partnerek felkeresése során az ügyvezető a saját gépkocsiját használja. A költségeket kiküldetési rendelvényen számolja el az üzemanyag tekintetében (NAV norma), a parkolásról és az útdijról számla kerül kiállításra a kft. nevére, ezeket költségként elszámolja. Továbbá a cég rendelkezik egy mobiltelefon előfizetéssel is, amely telefon- és mobilinternet-szolgáltatást is tartalmaz. Az előbbi esetében 20 százalék vélelmezett magánhasználatra megfizeti az szja-t és a szochót, a maradék rész 70 százalékát helyezi levonásba. A mobilinternet esetében az áfát teljes egészében levonásba helyezi. Az alábbi két kérdésre kérem válaszukat: 1. Ez helyes gyakorlat-e? 2. A szlovák féllel kötött megállapodás értelmében a külföldi cég a kft. bizonyos költségeit megtéríti, így a kiküldetési rendelvényen elszámolt költségeket (nevezzük kocsifutásnak) és a telefonszámlát. Ezt a kft. kiszámlázza a szlovák félnek. Mindkét félnek van EU adószáma, így a kocsifutás és a továbbszámlázott telefon számla is 0 százalék fordított áfával kerül kiállításra. Helyesen jár el a cég ebben az esetben? Köszönettel.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1