• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Külföldi tulajdonos utazási költségei

Tisztelt Szakértő! Egy kft. külföldi anyavállalatának külföldi magánszemély tulajdonosai a kft. érdekében üzleti megbeszéléseket bonyolítanak le. Az üzleti utazások során felmerülő költségekről (repjegy, szállás, taxi, étterem, vonat) jellemzően a kft. nevére szóló számlákat kapnak, vagy ha nincs számla, akkor nyugtákkal számolnak el. Minden üzleti utazáshoz kiküldetési rendelvény készül. Elszámolhatja a kft. ezeket a költségeket mint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek? Abban az esetben is, ha csak nyugtával tud elszámolni? Belföldi áfás számla esetén levonhatja az áfát (pl. szállás esetén)? Keletkezik-e jövedelem a magánszemélyeknél? Mi a helyzet abban az esetben, amikor egy üzleti partner jár el a kft. érdekében? Elszámolhat-e ő is az előzőeknek megfelelően, vagy a saját nevére kellene kérni a számlákat, amit továbbszámlázna a kft. részére? Köszönöm válaszukat!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1