adozona.hu
Háromszereplős ügylet – áfa
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_4_25_Haromszereplos_ugylet_AFA_vwk


Háromszereplős ügylet – áfa
Tisztelt Adószakértő! A következő kérdésben szeretnénk a tanácsát kérni: „A” magyar vállalat terméket értékesít „B” lengyel vállalatnak, amit „B” továbbértékesít „C” magyar vállalatnak. A termék nem hagyja el Magyarország területét, fizikailag „A”-tól „C”-hez kerül. (Háromszögügyletről nem beszélhetünk, mert nem három különböző tagállamról van szó.) „B” lengyel vállalat rendelkezik ugyan magyar adószámmal, de azt nem használja, mivel az online számlabejelentés nincs bevezetve a lengyel számlázási rendszerébe, és emiatt az egyszeri tranzakció miatt nem is szeretné (költséghatékonyság elve miatt). EU-adószámmal rendelkezik. Úgy gondoljuk, a termékértékesítés mindenképp magyar áfás, mert a termék nem hagyja el az ország területét. A terméket 27%-os áfa terheli. Milyen megoldási lehetőségei vannak "B" lengyel vállalatnak számla befogadására „A” vállalattól, és számla kiállítására „C” vállalat felé? Ezt az áfabevallás mely soraiban kell részleteznie? Köszönjük előre is a választ.