adozona.hu
Szállásköltség elszámolása
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_3_3_Szallaskoltseg_elszamolasa_mas
Szállásköltség elszámolása
Tisztelt Szakértő! Költség elszámolhatóságával kapcsolatban kérdezném a következőt. Adott egy gazdasági társaság, amely egy MLM-rendszer tagja. Egy adott cég termékeit közvetíti oly módon, hogy bővíti az értékesítési hálózatot azáltal, hogy további magánszemélyeket és vállalkozásokat von be a rendszerbe, és az ő vásárlásaiból származik jutalékbevétele. Az értékesítési hálózatba bevont szereplőkkel nincs közvetlen gazdasági kapcsolata, azonban a bevételéhez közvetve hozzájárulnak, mivel az ő további tevékenységüktől is függ a kft. bevétele. A termékek csoportos bemutatása érdekében egy-két napos bemutatókat, konferenciákat szervez. Ezzel kapcsolatban szállás-, étkezési és terembérleti költsége keletkezik. Ha a rendezvényt újonnan belépő tagoknak szervezi, akkor a felmerült költségeit tovább szeretné számlázni. A kérdésem az, hogy a továbbszámlázáskor alkalmazhatom-e az étkezésre és szállásra vonatkozó kedvezményes, 5%-os áfakulcsot, vagy a teljes „konferenciacsomagot” 27% áfával kell továbbszámláznom? Vannak olyan esetek is, amikor ezt a költséget nem terheli tovább, a kft. állja a saját munkavállalójának, illetve a külsős személyek étkezési, illetve szállásköltségét is. Ebben az esetben a felmerült áfa levonható? További kérdésem, hogy a társasági adó szempontjából ezek a költségek figyelembe vehetők-e, és keletkezik-e szja-, illetve szochofizetési kötelezettség az így adott „juttatással” kapcsolatban? Előre is köszönöm válaszukat.