adozona.hu
Magyar kft. vámkezeletlen terméket értékesít EU-s cégnek
http://test-adozona.hu/kerdesek/2022_2_5_Magyar_Kft_vamkezeletlen_termeket_ihw
Magyar kft. vámkezeletlen terméket értékesít EU-s cégnek
Tisztelt Adózóna! Magyar kft. vámkezeletlen terméket elad EU-s cégnek. A termék harmadik országból hajóval megy Hamburgba (Magyarországra fizikailag nem kerül a termék), a vevő vámkezeletlenül veszi meg. Mindegyik szereplőnek csak a saját országában van illetősége. 1. A vámkezeletlen termék értékesítéséről magyar szabályok szerinti számlát kell kiállítania a magyar kft.-nek? 2. A teljesítési hely hol lesz? 3. A számlát a NAV online-ba melyik kódon kell beküldeni? 4. A 65-ös áfabevallásban melyik sorban kell szerepeltetni a vámkezeletlen termékértékesítést EU-s cégnek? 5. A vámkezeletlen termékhez kapcsolódó EU-s cégtől igénybe vett szolgáltatást szerintem harmadik országban teljesített szolgáltatásként kellene kezelni. Az EU-s cégnek emiatt a magyar kft.-nek EU-s áfa területi hatályán kívüli számlát kellene kiállítania, és hiába tünteti fel a magyar kft. EU-s adószámát a számlán, a számlát nem lenne szabad beküldeni a VIES rendszerbe. Ez így helytálló? 6. A vámkezeletlen termékhez kapcsolódó, harmadik országbeli cégtől igénybe vett szolgáltatást melyik soron kell szerepeltetni a 65-ös áfabevallásban? 7. A vámkezeletlen termékhez harmadik országbeli „helyi katás e.v.-tól” igénybe vett szolgáltatást melyik soron kell szerepeltetni a 65-ös áfabevallásban? A „helyi katás e.v.” alatt azt értem, hogy az adott harmadik országban nem tartozik az áfa hatálya alá egyáltalán. Köszönöm!