• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Rendezvény adózása

Egy kft. rendezvényt szervezett egy vendéglátó egységben saját dolgozóinak és hozzátartozóinak, illetve üzleti partnerek részére. Terembérlet, étel és italfogyasztás szerepel a számlán. Az szja és a szocho alapja a bruttó vagy a nettó érték 1,18-szorosa? A kft. levonásba helyezheti a felszámított áfát (5 illetve 27% áfa)? Amennyiben a kft. továbbszámlázza magánszemély részére, azt csak 27%-os áfával teheti meg? Köszönöm szépen a választ.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2025 February
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2