adozona.hu
Vételárkiegészítés számlázása
http://test-adozona.hu/kerdesek/2021_1_17_vetelar_kiegeszites_szamlazasa_rjw


Vételárkiegészítés számlázása
Tisztelt Szakértő! Cég értékesít cég részére egy ingatlant fordított adózás szabályai szerint. Az adásvételi szerződésen kívül született egy megállapodás a két fél között, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a vevő + 25 millió forintot fizet meg az eladó részére vételárkiegészítés címen. Az eredeti adásvételi szerződés szerinti vételárat a vevő megfizette, és az ingatlan eladásáról elkészült a számla a 2020. évben. Kérdésem: amikor a vevő megfizeti a 25 millió forintot, számlázható-e ezen a jogcímen (vételárkiegészítés), vagy stornózni kell az eredeti számlát és újat kell kiállítani az emelt összeggel önellenőrzés keretében? Köszönöm segítő válaszát.