Hozzászólások 0

Katás számlázás külföldi ügylet esetén

Egyik ügyfelem egy svédországi táplálékkiegészítőt forgalmazó cég partnere több éve. A partneri munkáért jutalékot ír elő a cég, amit mi akkor kérünk kifizetni, amikor nekünk jó. A cégnek tudomásom szerint nincs Magyarországi fiókja. Az eddig euróban rögzített jutalékból ebben az évben kifizettetnénk 4000 eurónak megfelelő forintösszeget. Nem kapcsolt felekről van szó. Kérdéseim 1.) A jutalék igénybe vevője kataalany. A jövedelme 12 millió alatt lesz. A fenti ügylet miatt terheli-e 40 százalékos kata? 2.) Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen bejelentési, adóbevallási és -fizetési, illetve nyilvántartási kötelezettség? Ez mikor esedékes? Milyen bevallás, melyik sorába kell beállítani? 3.) A kivenni kívánt 4000 euró elszámolásának mi lesz a dokumentuma? Ki állítja ki a számlát? Mit kell ráírni a számlára? 4.) Ha be kell adni áfabevallást, mely sorokba, milyen összegben kell beállítani? Egy évben egy hónapban van bevétel, ez évben novemberben? A következő évtől kell bevallást beadni minden hónapban, akkor is, ha nincs bevétel ebből, vagy megint csak abban az egy hónapban, amikor van? Szakértői válaszukat megköszönve. Preilné


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1