adozona.hu
EU-s beszerzés előleggel
http://test-adozona.hu/kerdesek/2020_7_13_EUs_beszerzes_eloleggel_jnk


EU-s beszerzés előleggel
Tisztelt Szakértők! Cégünk egy gyártósort szerez be Németországból. 01. hóban egy 30%-os előlegszámla került kiállításra, melyhez az Áfa tv. alapján nem kapcsolódik adófizetési kötelezettség. 05. hóban egy 40%-os előleg/részszámla térítése már mintagyártás után történik meg, ekkorra már a gyártósort leszállították Magyarországra. 07. hóban megkapjuk a végszámlát, amelyben levonásra kerül a 30%-os és 40%-os előleg. Kérdésem az, hogy a 40%-os előleg/részszámláról kiállított bizonylatot (ami fizikálisan már leszállítás után kerül kiállításra) +/- áfásan kell e könyvelni és a korábbi 30%os előleget is be kell-e ugyanebben a hónapban vallani (fizetendőben és visszaigényelhetőként is szerepeltethetem-e a bevallásban), vagy csak a végszámla alapján kell megfizetnem az áfát és ugyanekkor igényelhetem azt vissza. Köszönöm segítségüket előre is! Üdv: Zsuzsa